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20XX年车辆通行费安排的支出绩效评价报告
一、专项资金绩效情况
(一)专项资金设立情况
车辆通行费安排的支出为长期延续项目。近年来随着经济的发展,高速公路通行车辆逐年增长,
同时对路面的损害日益加重,对于附属设施的需求也愈发增多。为维护高速公路的路况质量,提
高通行服务水平,打造出“畅安舒美”的通行环境,每年需要专项资金用于高速公路的养护维护及
附属设施的建设。资金主要用于高速公路新改建项目和公路大中修项目,偿还贷款本息,高速公
路日常养护、重点养护维护,防汛抢险应急,亮化照明工程维护、电费及保险,房屋维修(主要
为检查、维护及时修复损坏部分),收费车道维护,美国白蛾防治,绿化养护,养护专用设备使用,
小修养护工程监理等。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。
(二)年度绩效目标完成情况
提高高速公路行车环境、使高速公路标志标牌设置更加规范、使桥梁的安全性得到保障、改善办
公生活环境。对于拟实施的工程项目,按程序开展相关工作,做好计量支付工作,按程序支付资
金。按照贷款合同约定按期偿还本金、支付利息,未出现贷款本息逾期现象,保持了良好信誉。
聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。
二、专项资金项目绩效情况
(一)20XX年专项资金预算批复情况
根据市财政局《关于批复20XX年市级部门预算的通知》(青财预指〔20XX〕2号)和青岛市交
通运输委员会青岛市财政局《关于交通系统20XX年部门预算调整意见的请示》(青交财〔20XX〕
37号),20XX年车辆通行费安排的支出预算98704.97万元。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。
(二)20XX项目安排情况
1.安排概况
安排项目3个,具体为偿还贷款本息支出、公路小修保养支出、交通建设项目支出。项目承担单
位2个,包括青岛市交通运输委员会本级、青岛市高速公路管理处。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。
2.各项目绩效情况
(1)偿还贷款本息支出预算安排82160.55万元,预算执行82046.55万元。按照贷款合同约定按
期偿还本金、支付利息,未出现贷款本息逾期现象,保持了良好信誉,完成绩效目标。具体情况
如下:彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。
①委本级预算安排57902.85万元,预算执行57902.85万元。
②高管处预算安排24257.70万元,预算执行24143.7万元。
(2)公路小修保养支出预算安排4096万元,预算执行4075.06万元。通过20XX年小修保养工
程实施,所辖路段全面达到路面干净整洁,桥梁设施完好无损,公路边坡无垃圾杂物,路肩草皮
修剪平整,公路沿线里程桩、标志、标线、护栏等完好、醒目、美观的标准要求,实现了精细化
养护、规范化管理、标准化服务的工作目标,全面提升了管养水平和路况质量。通过对20XX年
小修保养工程全面规范管理和不断调整改进,在小修保养方面逐步形成了以路面和桥涵养护为重
点,突出路面平整、洁净的亮点;以修整路肩和边坡为重点,突出路肩整齐、边坡顺畅的亮点;
以疏通边沟、整治泄水槽及勾缝为重点,突出排水顺畅的亮点;以中央带苗木及草皮修剪为重点,
突出公路绿美景观的亮点;以标志齐全醒目为重点,突出公路服务保障的亮点;以隔离栅等安保
工程为重点,突出行车安全的亮点。20XX年底路面使用性能指数(PQI)均值为91.03,优良路率达
99.4%。一、二类桥梁占达99.5%以上。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。
-1-/8
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(3)交通建设项目支出预算安排12448.42万元,预算执行7185.52万元。具体情况如下:
①青银高速公路东李收费站拓宽工程,预算安排659万元,预算执行530.75万元。市发改委于20XX
年4月核准了该项目的项目建议书,于20XX年12月批复该项目初步设计,项目建设规模为收费
站新增1进2出收费车道,新建ETC车道2个,增设复式收费亭10个,新增占地7.6亩。新增
两条匝道连接高速主线,同步建设3入5出2座临时收费站,临时用地26.2亩。按规范设置必要
的标志、标线、护栏、通讯、收费天棚等交通设施,概算投资3425.7万元。市交通运输委于20XX
年2月下达投资计划,项目于20XX年2月开工,目前已完工。20XX年12月完成了该项目的决
算审计,审定金额
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