合富中国董事审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告.pdfVIP

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合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会审计委员会

对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求,合富

(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)审计委员会

对本公司2023年度的财务报表及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所

(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)履行监督职责情况报告如下:

一、会计师事务所基本情况

机构名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1992年8月18日在北京成立(于2012年7月5日获财政部批

准转制为特殊普通合伙的合伙制企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

首席合伙人:邹俊

截至2023年12月31日合伙人数量:234人。

截至2023年12月31日注册会计师人数:1,121人,其中签署过证券服务

业务审计报告的注册会计师超过260人。

二、会计师事务所的履职情况

毕马威华振已经按照审计业务约定书,遵循中国注册会计师审计准则和其

他执业规范及中国注册会计师职业道德守则,对本公司2023年度财务报表及

2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了审计报告;

同时对2023年度募集资金存放与使用情况执行了鉴证的工作,并出具了鉴证报

告;对2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况执行了相关的工作,并出

具了专项说明。

1

在执行审计工作的过程中,毕马威华振就会计师事务所和相关审计人员的独

立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排、

审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类型等与公司管理层和

治理层进行了沟通。

三、审计委员会对会计师事务所履职的监督情况

(一)审计委员会对毕马威华振的审计费用报价、资质条件、执业记录、

质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能

力等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作应有的资质和专

业能力,投资者保护能力,独立性及良好的诚信状况,能够满足本公司审计工

作的要求。于2023年3月21日,第二届董事会第四次会议审议通过《关于聘

任2023年度审计机构的议案》,同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通

合伙)为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公

司2022年年度股东大会审议。

(二)2023年11月13日,审计委员会与负责本公司财务报表及内部控制

审计工作的毕马威华振签字注册会计师徐侃瓴、李艳艳以及项目经理楼晓晶召

开沟通会议,就2023年度年报审计工作的审计时间表、审计范围、重要审计事

项,包括潜在关键审计事项以及其他关注领域等相关事项进行了沟通,并讨论

通过了毕马威华振2023年度审计计划。

(三)2024年3月22日,第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过

《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2023年度内部控制评

价报告的议案》等,同意将相关议案提交董事会审议。

四、总体评价

经评估,董事会审计委员会认为,毕马威华振作为本公司2023年度的审计

机构,在公司2023年财务报告及内部控制审计过程中,独立、客观、公正、规

范执业,按照审计计划完成审计工作,如期出具了公司2023年度财务报告审计

2

意见和内部控制审计意见。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会审计委员会

2024年3月22日

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