海容冷链_2023年度会计师事务所履职情况评估报告.pdfVIP

海容冷链_2023年度会计师事务所履职情况评估报告.pdf

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青岛海容商用冷链股份有限公司

2023年度会计师事务所履职情况评估报告

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为青岛海

容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度外部审计机构,根据财

政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,

参照公司《会计师事务所选聘制度》,公司对信永中和2023年审计过程中的履职

情况进行评估。具体情况说明如下:

一、资质条件

信永中和具有证券期货相关业务资格。截止2023年12月31日,信永中和

合伙人(股东)245人,注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注

册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元,其中,审计业务收入为29.34

亿元,证券业务收入为8.89亿元。2022年度,信永中和上市公司年报审计项目

366家,收费总额4.62亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信

息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,

批发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业

上市公司审计客户家数为237家。

二、执业记录

信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑

事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处

分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、

监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到

刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措

施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情

况。

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核

人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、质量管理水平

1、项目咨询

2023年年度审计过程中,信永中和就公司重大会计审计事项与专业技术部

及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。

2、意见分歧解决

信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复

核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部

负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023年年度审计过程中,信永

中和就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

3、项目质量复核

审计过程中,信永中和实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组

内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括

对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复

核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公

允列报以及审计报告的适当性。

4、项目质量检查

信永中和质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。信永

中和质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体

系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性

测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充

分、恰当地执行审计程序。

5、质量管理缺陷识别与整改

信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的

内部管理制度和政策,这些制度和政策构成信永中和完整、全面的质量管理体系。

2023年年度审计过程中,信永中和勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效

执行。

四、工作方案

2023年年度审计,信永中和根据公司的实际情况,制定了合理的审计工作

方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、

资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。

信永中和积极推进各项审计工作,能够满足公司年度报告披露时间要求。

五、人力及其他资源配备

信永中和配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、制

造行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责人由资深审计服

务合伙人担任。专业配置合理,人数、执业水平和经验等满足审计工作要求

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