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美国上市公司会计监管委员会(PCAOB)审计准则第2号(节选)――与财务报表审计协同进行的对财务报告内部控
制的审计
美国上市公司会计监管委员会(PCAOB)审计准则第2
号(节选)――与财务报表审计协同进行的对财务报告内部
控制的审计
内控管理层测试赴抚顺石化测试组
美国上市公司会计监管委员会(PCAOB)审计准则第2号(节选)――与财务
报表审计协同进行的对财务报告内部控制的审计
内控管理层测试赴抚顺石化测试组目
准则的适用录
性..................................................................
...............................4审计师对财务报告内部控制审计的目
标.....................................................4与财务报告内
部控制相关的定
义.................................................................5
管理层评估运用的框架,COSO框
架..........................................................6财务报
告内部控制的固有局限
性.................................................................6
合理保证的概
念.............................................................................................6财务报告内部控制审计中管理层的责
任.....................................................6财务报告内
部
控制审计中重要性的考
虑.....................................................7财务报告内
部
控制审计中对舞弊的考
虑.....................................................7财务报告内
部
控制审计的执
行.....................................................................8应用通用的外业和报告准
则.....................................................................8计划审计业
务.............................................................................................9评估管理层评估的流
程.............................................................................9获得对财务报告内部控制的了
解...........................................................911识别公司层面的控
制。...................................................................12评估审计委员会的监督效
果。.......................................................13识别
重
要会计科
目。.......................................................................13识别与财务报表相关的认
定。.......................................................15识别
重
要的流程和主要的交易类
别。...........................................15理解期末财务报告
流
程。...............................................................16实施穿行测
试。.................................................................
..............17识别控制以进行
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