【体系管理】内部质量审核报告.doc

  1. 1、本文档共2页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

内部质量审核报告

1.审核目的:检查和评价本公司质量管理体系是否按ISO9001:2000提供质量保证.

2.性质:内部质量体系审核。

3.审核依据:ISO9001:2008质量管理体系—要求,QC080000部分要求,质量手册,程序文件、作业指导文件、质量计划及质量体系所需的记录。

4.审核范围:质量手册涵盖的所有部门和过程控制。

5.审核组:组长:徐林

组员:姚岚、钟兰芳、龙江黎、肖程鹏、杜鹃、刘燕、曹小江、陈建成、樊玉玲

6.审核总结:2010年3月22-23日进行内部质量体系审核,本次内审共开出5项不合格,4项为轻微不合格项,1项较严重。分布情况是电子公司2个,仓库1个,供销部1个,品质中心1个。对这些不合格项,内审组都将发出了不合格项报告,要求相关部门进行改善。

受审核

ISO条部门

文章节

总经理

管代

D

M

B

4.1

4.2

4.2.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.4

7.5

7.5.3

7.5.1

7.5.2

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

7、不符合项统计与分析:

通过审核,发现了5项不符合项;主要存在的部门和问题是:

电子分厂:1、电控生产线所挂的临时“作业指导书”不规范内容不齐全,无法起到生产指引作用;环保车间炽锡线未挂“作业指导书”

2、波峰焊为关键岗位,但操作人员无上岗证,且无法提供相关的培训记录。

品质中心:2006年度《客户满意度调查表》志高在出具意见时无审核签字。

供销部:《供应商定期调查表》中未对供应商HSF控制能力进行调查。

仓库:同一物料存在几个标识卡且有存卡与实物数量不符现象。

8、对质量管理体系的评价:

从本次审核总结看出我公司质量管理体系运行基本符合要求,但在文件管理及生产过程服务方面有所不足。

后期需加强控制重点:1、文件管理特别是各记录表表的完善性。2、生产过程控制。如:作业指导书、关键工序、设备保养等方面的管理与监控。

9、结论:

按总志高要求我公司已对ISO9000及HSF控制体系进行了整合,新的质量手册、程序文件、各作业指导文件、验收标准的要求来展开。各个部门均按照新体系文件要求进行运作。

在文件化、标准化方面力度不够。有部分文件、工作要求有去做,但还未达到要求或记录不齐全。

10、内部审核报告分发对象:总经理及各部门负责人。

编制整理:审批:

文档评论(0)

zzqky + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档