07内部品质稽核检查表品管部OK.pdf

内部审核检查表

稽核日期:2008-6-26页次:1/5

审核部门品管部审核组长鄢小锋审核员方龙祥张安彬

审核依据ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规.

判定

序号检查项目内容说明

YESNO

7.4.3/8.2.4采购产品的验证/产品的监视

1、√▲查有建立《进料检验程序》,规定来料依据MIL-STD-105ELEVELⅡ抽样,依

和测量?

据AQL:CR=0、MAJ=1.0、MIN=4.0进行判定。

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