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有限公司
社会责任/RBA内部审核计划
1、审核目的::
针对本公司RBA相关要求进行审核,以适时发掘问题并采取适当之改善措施,以
提升RBA体系并确保RBA执行标准质量。
2、审核频次:
每年一次
3、审核依据:
1)RBA责任商业联盟准则6.0版ReponsibleBusinessAlliance
2)依据公司RBA体系文件有关规定。
3)本公司适用的法律法规及要求
4、审核方式:
1)自我审核(自查),不邀请第二方或第三方人员参与;
2)交叉审核:审核员不得审核自己职责所在的工作;
3)审核方法:
3.1审查文件及记录;
3.2现场审查;
3.3与相关管理层或员工面谈;
3.4被审核部门必须安排陪审人员
4、审核组成员
审核员:XX\XX\XX\XX\XX
审核组长:XX
4、审核时间:2019年9月1212日
5、审核要素有及主要汲及部门:
2.0职业健康与
1.0劳工3.0环境4.0道德规范5.0管理体系
安全
人力资源部、总人力资源部、总
制造部、人力资人力资源部、总
务部、文控部、务部、采购部、
源部、总务部、务部、各制造部文控部、各部门
制造部、各辅助制造部、财务部、
其它部门及各辅助部门
部门品管部
编制:核准
xx公司
会议签到表
类别□评审会议□管审首次/末次会议□内审首次/末次会议□其他:
时间XXX会议组织会议主持
其他到会人员签名
序号姓名部门职位首次会议签到末次会议签到
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8
9
会议
内容
备注
有限公司
社会责任/RBA/RBA内部审核检查表
审核结果,须描述流程,提
内审项目审核方法审核结果评论
供文件号码
劳工劳工
1.0
1.查看政策
2.管理层访
谈,了解工厂
是否制定了有关劳工与雇员的公告的方式并符合□不符合□建议
1.1
文档评论(0)