RBA内部审核计划签到表检查表总结报告及问题点跟进报告.pdfVIP

RBA内部审核计划签到表检查表总结报告及问题点跟进报告.pdf

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有限公司

社会责任/RBA内部审核计划

1、审核目的::

针对本公司RBA相关要求进行审核,以适时发掘问题并采取适当之改善措施,以

提升RBA体系并确保RBA执行标准质量。

2、审核频次:

每年一次

3、审核依据:

1)RBA责任商业联盟准则6.0版ReponsibleBusinessAlliance

2)依据公司RBA体系文件有关规定。

3)本公司适用的法律法规及要求

4、审核方式:

1)自我审核(自查),不邀请第二方或第三方人员参与;

2)交叉审核:审核员不得审核自己职责所在的工作;

3)审核方法:

3.1审查文件及记录;

3.2现场审查;

3.3与相关管理层或员工面谈;

3.4被审核部门必须安排陪审人员

4、审核组成员

审核员:XX\XX\XX\XX\XX

审核组长:XX

4、审核时间:2019年9月1212日

5、审核要素有及主要汲及部门:

2.0职业健康与

1.0劳工3.0环境4.0道德规范5.0管理体系

安全

人力资源部、总人力资源部、总

制造部、人力资人力资源部、总

务部、文控部、务部、采购部、

源部、总务部、务部、各制造部文控部、各部门

制造部、各辅助制造部、财务部、

其它部门及各辅助部门

部门品管部

编制:核准

xx公司

会议签到表

类别□评审会议□管审首次/末次会议□内审首次/末次会议□其他:

时间XXX会议组织会议主持

其他到会人员签名

序号姓名部门职位首次会议签到末次会议签到

1

2

3

4

5

6

7

8

9

会议

内容

备注

有限公司

社会责任/RBA/RBA内部审核检查表

审核结果,须描述流程,提

内审项目审核方法审核结果评论

供文件号码

劳工劳工

1.0

1.查看政策

2.管理层访

谈,了解工厂

是否制定了有关劳工与雇员的公告的方式并符合□不符合□建议

1.1

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