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材料会计岗位职责
材料会计岗位职责1
1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置,严格按照物
资分类办法对物资进行分类汇总统计。
2.并对工地材料员所统计的材料认真核对,票据是否齐全,收
发是否一致。
3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况,及时催促材
料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总,
4.外协队伍的调拨材料是否相对应,以便对调拨数量的统计。
5.供应商的结算,检查票据是否齐全,数量与发票是否一致,
有无白条出现,应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料
员少计或多计,引起不必要的对材料混乱和错误的记账。
6.每天做好供应商预付款的登记,并及时与财务沟通,掌握并
了解供应商余额情况。
7.负责各种材料的原始凭证记录,核算依据,并准确及时地传
递和反馈信息,及时分类保管好管理资料。
8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况,做
到盈亏有原因,损坏有报告,记账有凭证,调整有依据。
9.忠于职守,实事求是,全面、准确、及时上报统计资料。仓
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库和财务部都有材料明细账,各自登记和维护自己的材料明细账。
但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账,
财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。
材料会计岗位职责2
1.根据合同、发票、收料单审核所购物资在数量、品种、单价
方面是否与合同条款相符,发票是否合法;
2.审核日常发出材料的`发料单与领料单内容是否一致,填写是
否规范,领用部门归集是否正确,领料业务是否正常等;
3.对预付款业务进行跟踪,并落实到责任人,在规定期限内取
得相应的货物(劳务)和正式发票;
4.负责监督跟踪对采购物资的索赔结案工作;
5.负责编制材料的相关会计报表和分析报表;
6.负责定期与供应商对账并确保双方账务一致;
7.进行系统核算,审批采购部创建的采购订单是否与合同条款
一致;
8.执行盘点制度,确保库存账实相符,对不符之处及时查明原
因,责任到人;
9.监控库存物资状态,对积压呆滞物资及时上报;
材料会计岗位职责3
第2页共16页
(一)认真遵守国家财务政策、法规、制度。
(二)按记帐规则结算、记帐,做到数字准确、上报及时。
(三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。
(四)接受各单位材料计划要有记录,要整理存档,汇总各项材
料的需用量要注明需用时间,建立需用量台帐;要掌握资源及平衡
情况,及时提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技
术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内,零星及增补、变更
材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。
(五)填写到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、
型号、数量、单价、总价是否相符;里程表、磅码单、检尺单、合
格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并
与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上与供货方联系
解决,货物未到,不能付款。只有各项指标验收全部合格后,方能
填制验收单据,报帐付款。
(六)根据工程项目的材料计划,按工程进度,限额开单发料;
若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除
基建工程项目领料外,其他不论生产、维修,单位和个人调拨材料,
都必须经科长审批签字;基建内部领料,需经处长签字。
(七)每月26日至次月3日,将库房报来的验收单、领料单、调
拨单等单据输入到计算机中,并统计材料收入、消费及库存情况报
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表,上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出,数字要准
确,时间要及时,统计报表要留底存档。每月10前,将上月财务报
表及时报到学校财务科及供应科长。
(八)使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表,
单项工程竣工后,要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表,
报预算科;库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。
(九)完成处、科领导交办的其他临时性工作。
岗位职责:
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