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内部审计的岗位职责(通用18篇)
内部审计的篇1
1.按照内部审计计划开展内部审计工作;
2.配合各部门各子分公司开展内部审计工作;
3.按照上级及相关部门要求完成日常事务性工作;
4.完成领导交办的其他工作。
内部审计的岗位职责篇2
承担内控九大循环内稽项目执行及推动。
检查与评估现行作业规章程序之控制情形。
内部稽核之建立、执行、修订与检讨、协助落实内控制度。
追踪和推动查核缺失值改善落实情形。
协助进行年度内控自评及专审事项。
主管临时交办之其他事项。
内部审计的岗位职责篇3
1、负责编制公司内部审计工作计划并组织实施;
2、实施内部审计工作,对各成员公司项目经营风险及时预警;
3、负责配合上级对各成员公司及所属项目开展审计工作;
4.、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况,督促相关被
审计单位整改;
5、负责公司内控体系建设,对风险点进行评估、预警及应对。
内部审计的岗位职责篇4
1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证,分析,提交初步审
计结论,编制整理审计工作底稿等
2、对内部控制实施有效性测试;
3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、
应对和监控;
4、完成部门交办的其他工作
内部审计的岗位职责篇5
根据公司整体战略规划,拟定并完善公司内部审计、工作流程和
制订单个审计(调研)项目和实施计划,并组织实施,起草审计报告
和挂你建议书等审计文书
负责公司本部及下属单位的经济责任审计、经营情况审计、供应
商审计等各类专项审计,与被审计单位沟通问题,并提出整改建议,
出具审计报告
对公司本部及下属单位的内部控制系统开展分析评价,完成年度
内控评价报告,开展并不断完善内控体系建设;及时发现公司潜在问题
和风险,提出改进意见
对公司内部违规经营投资行为开展调查和追责工作,监督对各项
财经规章制度的执行情况,整理问题线索,开展调研,完成各阶段
对审计项目整改情况开展跟踪检查,运用问题销账机制
配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内外部审计工作
完成上级交办的其他工作。
内部审计的岗位职责篇6
1、执行公司层面和业务流程等内部控制梳理及测试工作;
2、协助完成专项审计项目;
3、监督内控执行及优化;
4、对接外部审计等工作;
内部审计的岗位职责篇7
1、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;
2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的审计工作;
3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计
工作;
4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核,对影响经营的重大
风险作出预警并全过程监督;
5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、
廉政建设、监督等工作。
内部审计的岗位职责篇8
1、熟知审计准则及国家制度,能独立实施审计项目;
2、熟知内部审计准则、法律法规、审计标准及程序、会计原则、
识别舞弊信号的知识,
能识别可能已发生的舞弊行为;
内部审计的岗位职责篇9
1、负责所分工具体审计项目的实施,确保工作进度和质量。
2、负责审计工作底稿的编制和归档,收集审计证据,确保审计结
论及评价客观、公正。
3、负责审计中发现的问题归类、汇总、分析,并提出合理的审计
建议。
4、负责审计中发现问题的整改跟进并报告。
5、参与内部审计制度的修订。
6、完成审计部长交办的其他工作。
内部审计的岗位职责篇10
1、与企业沟通,了解企业基本财务情况;
2、编制研发费用辅助账,指导企业会计调账;
3、核对审计报告,与会计、审计三方沟通,为企业解决审计方面
的问题;
4、核对所得税申报表,指导会计更正所得税申报表
5、配合技术,及时提供审计报告、所得税汇算申报表等财务资料;
6、向企业收集核对科小、双软财务数据,联系审计出具软企业报
告;
7、为企业解决在培育期间遇到的财务问题:比如开票类
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