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质量管理体系运行监督管理制度
医疗投资有限公司文件编号X-WI-QM03-2016受控状态受控版本号B/0文件
名称质量体系运行监督管理制度生效日期页次5第一章总则第1条目的为加强
对公司各部门质量管理工作的有效监管,保证质量管理体系的运行符合《医疗器
械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》、《医疗器械经营质量管理规范》
的相关要求,特制订本管理制度。
第2条适用范围适用于本公司各部门质量管理工作的审核监管。
第3条权责1.质量管理部负责质量管理体系运行情况的监督审核。
2.各部门负责配合质量管理部进行质量管理体系监督审核。
3.各部门依据本部门职责和管理制度及时完成相关工作,保证审核活动顺利
进行。
第二章工作程序第4条质量管理自查与评价各部门应对本部门质量工作开
展自查活动。质量管理自查的依据是《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营
监督管理办法》、《医疗器械经营质量管理规范》及公司质量管理制度及支持性文
件。
第5条质量管理自查内容1.质量管理自查内容包括质量管理制度的符合性,
质量管理制执行的有效性。
2.公司各部门需严格按依据《医疗器械经营质量管理规范》条款的要求进行
作业,并建立相关记录,定期对本部门工作进行检查;
第6条质量评审类别1.质量部定期对公司部门质量管理工作的执行情况进
行审核,对审核过程中发现的不符合项各部门需及时整改。
2.一般审核:各部门按时间节点完成本部门内部质量记录的汇总,并将质记
录提交质量部进行审核。审核完成后由质量部对各部门质量工作完成情况作出评
价,将评价结果反馈给部门主管领导,并提交人力资源部存档。一般审核每月进
行一次。
3.定期内审:为使质量管理体系运行适宜、充分和有效,质量部定期组织开
展质量内审活动。开展内部审核可以促进质量管理体系发挥预期的作用,并将内
部审核过程中识别的薄弱环节和潜在风险进行整改,降低公司的经营风险,保证
质量管理体系有效运行。定期内审每季度开展一次。
第5条审核范围1.人力资源部:
a)员工档案,包括劳动合同、简历、学历、岗位职责;
b)人员培训:包括年度培训计划、培训记录;
c)人员健康档案;
d)员工绩效考核;
2.行政部a)经营场所、库房,产权证明、租赁协议;
b)经营场所环境卫生管理文件;
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c)基础设施设备管理文件及管理记录;
d)档案管理、外来文件管理;
医疗设备事业部:3.销售部a)年度工作计划;
b)销售人员资质证明;
c)销售合同;
4.商务部a)收集、审核二类医疗器械供方加盖企业公章的企业资质文件和
销售人员授权书。
b)收集审核二类医疗器械购货方加盖企业公章的资质证明文件;
c)合格供方名录、供方评价;
d)建立销售记录,记录内容符合《医疗器械经营资粮管理规范》要求;
e)客户满意度调查的实施情况,客户投诉的解决情况;
f)数据分析:包括顾客满意度调查分析、顾客投诉问题汇总分析等相关记录;
g)合同评审;
5.市场部a)年度营销计划;
b)市场活动策划、实施、输出文件;
c)市场分析、发展、规划文件;
医疗服务事业部:6.采购部a)供方资质收集审核,收集加盖供方企业公章的
企业资质文件和销售人员授权书。
b)提供首营企业现场审核报告或书面质量调查报告;
c)采购合同或采购协议内容与应符合《医疗器械经营质量管理规范》要求;
d)采购记录内容应符合《医疗器械经营质量管理规范》要求e)采购合同评
审;
f)建立合格供方名录,开展供方评审;
g)退换货、不合格品管理文件及记录;
7.仓库1)现场a)仓库布局、区域划分明确;
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b)办公区与储存区由隔离设施;
c)保持环境要求:整洁无污染源、内墙光洁、地面平整;
d)设施设备:保持货架、隔离设施完好,做到物尽其用;
e)产品包装标识符合《医疗器械说明书和标签管理规定》
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