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XXX检验检测中心
程序文件
内部审核程序
编号:XXX/PD20-2015
编制:
批准:
颁布日期:2015年11月1日
实施日期:2016年1月1日
副本控制:受控
发放登记号
持有人(或部门):
XXX检验检测中心
程序文件
编号:XXX/PD20-2015
第1页共5页
第一版第○次修订
名称:内部审核程序
实施日期:2016年1月1日
1目的
中心应根据预定的日程表和程序,定期地对中心管理体系进行内部审核,以验证中心运作持续符合管理体系和认可准则的要求。内部审核计划应涉及管理体系的全部要素,包括检验检测活动。以确保中心的运作持续符合其要求,并为质量改进提供依据。
2适用范围
本程序适用于中心内部审核及附加审核。
3职责
质量负责人负责内部审核工作,技术部负责具体组织与策划。
4工作程序
4.1制定《内部审核方案》
4.1.1由技术部在每年年初提出内部审核方案,特殊需要的内部审核可及时提出。经质量负责人批准后,下发给各部门。
4.1.2内部审核方案的内容包括:
a)审核目的
—— 常规的年度审核;
——实验室认可前的自我评价审核;
——管理体系有重大变化后进行的内部审核;
——中心的组织结构
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