检验检测机构程序文件-内部审核程序(含附属表单).docVIP

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检验检测机构程序文件-内部审核程序(含附属表单).doc

XXX检验检测中心

程序文件

内部审核程序

编号:XXX/PD20-2015

编制:

批准:

颁布日期:2015年11月1日

实施日期:2016年1月1日

副本控制:受控

发放登记号

持有人(或部门):

XXX检验检测中心

程序文件

编号:XXX/PD20-2015

第1页共5页

第一版第○次修订

名称:内部审核程序

实施日期:2016年1月1日

1目的

中心应根据预定的日程表和程序,定期地对中心管理体系进行内部审核,以验证中心运作持续符合管理体系和认可准则的要求。内部审核计划应涉及管理体系的全部要素,包括检验检测活动。以确保中心的运作持续符合其要求,并为质量改进提供依据。

2适用范围

本程序适用于中心内部审核及附加审核。

3职责

质量负责人负责内部审核工作,技术部负责具体组织与策划。

4工作程序

4.1制定《内部审核方案》

4.1.1由技术部在每年年初提出内部审核方案,特殊需要的内部审核可及时提出。经质量负责人批准后,下发给各部门。

4.1.2内部审核方案的内容包括:

a)审核目的

—— 常规的年度审核;

——实验室认可前的自我评价审核;

——管理体系有重大变化后进行的内部审核;

——中心的组织结构

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