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2022医院内部审计工作计划

医院内部审计工作安排1

20xx年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,

我们审计科全体同志仔细学习、领悟十七大会议精神,一如既往

地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和

国家相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧

紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内

审的监督和服务职能,为医院领导刚好供应决策依据。共开展各

项审计10余项,为医院节约了资金。在深化医疗体制改革,促进

廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经

济卫士和参谋助手的作用。

一、基础建设

xxxx年是我院快速发展的一年,医疗、科研、管理工作有条

不紊的开展,为我们搞好工作供应了有力保证。我们审计科仔细

实行卫生局、审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在

做好审计工作的同时,主动协作其它各项工作的开展。坚持完善

自我,提高相识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调

整人员结构。

1、规范了审计工作流程,根据xxxx年审计工作安排,进一

步加强了对院内各经济项目的监管。

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2、参加制定了医院物资选购、设备管理及相关规章制度

若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度

化和规范化。

3、在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职

责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更

好的为领导供应决策依据。

4、调整人员的学问和年龄结构,新增专业审计人员1名(应

届本科毕业生),加强了审计队伍建设。

二、学习及培训

强化措施,进一步提高审计人员的业务素养和政治素养,使

我院每个内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实

高效的工作高手。

1、参与审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班,

获得了大量审计工作信息及先进工作阅历。

2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互沟

通,共同探讨审计工作新思路。

3、加强自身业务素养的学习,主动进行学术探讨和探讨。

三、详细审计工作

1、参加后勤修理审计

随着医院业务不断的扩大,后勤管理部门所涵盖的内容也越

来越丰富,这就要求我们须建立健全管理制度。我们参加制定了

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一系列后勤管理的规章和措施,对零星修理每月审计一次,对基

建修理的每个项目都进行审计,截止到6月底,共为医院节约开

支1000余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。

2、参加财务收支审计

做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合法性、

合理性、精确性,我科室协作审计局对医院xxx年财务收支状况

进行审计,对存在的问题进行了刚好有效的整改,进一步规范了

财务制度,为领导供应了决策依据,为医院的改革和发展做出了

贡献。

3、参加各项招投标工作审计

随着医院业务的快速发展,加强内部管理,强化内部监督机

制就显得尤为重要。医院工程建设和物资选购是与市场紧密相

联的,要实现对工程建设和物资选购工作的有效限制,就必需

用各项规章制度来规范和约束。我们参加制定招投标程序的相关

规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公允的

原则。依据《政府选购管理方法》要求,我科室切实加强了对单

位选购活动的监督,尤其是对药品、医疗器械等招标选购,进

一步预防了商业x的发生。在这半年工作中,单位六个项目的招

标工作,我科室全程监督,肃穆招投标纪律,较好地保证了招标

过程严格根据程序和要求,公开、公允、公正地顺当进行。为单

位节约资金万余元

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4、参加物价审计

为了加大医疗收费的监督,我科室每个月定期对出院病历、

运行病历及药房处方批价的状况进行检查,截止到6月底,发觉

20多份出院病历,30多份运行病历存在“三单不符”的现象,并

刚好

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