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会计师事务所审计方案模板范文--第1页

会计师事务所审计方案模板范文

一、前言

为了保障公司及其相关利益相关方的利益,确保财务报表的准确性

和完整性,经首席执行官和审计委员会同意,我公司决定聘请专业的

会计师事务所对公司的财务报表进行审计。本审计方案旨在明确审计

工作的范围、目标、方法和时间表,为双方合作提供指导。

二、审计目标

1.确保财务报表的准确性和完整性;

2.对公司内部控制进行评估,提供改进建议;

3.对公司的资产负债状况、财务状况、盈利能力和现金流量进行审

计。

三、审计范围

1.财务报表审核:包括资产负债表、利润表、现金流量表及相关附

注;

2.内部控制评估:包括对财务录入、备查文件、系统安全性等方面

的评估;

3.其他审计工作:包括法律法规遵从性审计、查勘资产、确认负债

等。

四、审计方法

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1.了解业务和内部控制环境;

2.设计审计程序,获取审计证据;

3.进行财务报表审核;

4.进行内部控制评估;

5.编制审计报告,陈述审计意见。

五、审计时间表

1.业务了解和内控评估:2022年1月1日-2022年1月15日;

2.审计程序设计和审计证据获取:2022年1月16日-2022年2月

28日;

3.财务报表审核和内部控制评估:2022年3月1日-2022年4月

15日;

4.编制审计报告和陈述审计意见:2022年4月16日-2022年5月

15日。

六、审计工作分工

会计师事务所主要审计人员:XXX、XXX、XXX;

公司内部配合审计人员:财务总监XXX、会计主管XXX。

七、其他事项

1.审计期间,公司应提供财务账册、凭证、相关文件和资料;

2.如公司内部控制存在重大缺陷,会计师事务所有权要求与审计委

员会进行沟通并提出改进建议;

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3.审计完成后,会计师事务所将编制审计报告,对公司的财务报表

做出专业的审计意见。

以上为我公司与会计师事务所的审计方案,各项内容经双方确认后

执行。希望通过双方的努力,能完成一次高效、准确的审计工作,促

进公司经营情况的透明和健康发展。八、审计工作计划和资源

为了保证审计工作的有效进行,会计师事务所将制定详细的审计工

作计划,包括具体的工作流程和时间安排。会计师事务所将调配足够

的审计资源,确保能够按时按质完成审计工作。公司在审计期间将配

合提供所需的财务账册、凭证、相关文件和资料,以便审计人员顺利

开展工作。

九、审计程序设计和审计证据获取

在审计程序设计和审计证据获取阶段,会计师事务所将根据公司的

内部控制环境和业务情况,设计针对性的审计程序,并收集充分、可

靠的审计证据。审计程序将包括审核现金、存货、固定资产、应收账

款、应付账款等重要账目,确保财务报表的真实性和可信性。

十、财务报表审核和内部控制评估

在财务报表审核和内部控制评估阶段,会计师事务所将深入了解公

司的财务状况、业务运作和风险管理情况,对内部控制进行全面评估,

发现潜在的风险和问题,并提出改进建议。会计师事务所将严格按照

审计准则进行财务报表审核,确保

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