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客户订单管理流程
1、目的:
为规范订单/合同管理,使订单/合同执行有序进行,特制
定本流程。2、适用范围
适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全
过程。
3、职责
3.1分公司各部门
3.1.1业务部门
1)负责接收订单/合同,与客户进行沟通,提供客户所有
要求信息。(2)负责组织相关部门进行订单/合同评审。
3)负责编制“报价联系单”、“大货采购单/购销合同”。
3.1.2技术部门
1)负责编制“报价单”,“工程更改通知单”。
2)负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。
3.1.3生产部门
1)负责产品生产保证可行性评审。
2)负责按照订单的各项要求安排生产。
3.1.4品质部门
1)负责产品的质量保证可行性评审。
2)负责依照订单的各项要求及检验规范安排产品检验。
3.2服务管理委员会
3.2.1采购部
1)负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审。
2)负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报,做出“主
要原材料价格趋势图”,并通过电子邮件知会各分公司总经理、
总裁及董事长,作为各分公司总经理决策参考。
3.2.2财务部
1)负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润
率的评审。(2)负责对汇率、出口退税等影响产品报价因素
进行及时通报,每月出具汇率、出口关税报表,作为各分公司
总经理决策参考。当汇率、出口退税出现变动时,第一时间通
知各分公司总经理。
3.2.3品质监督部
1)负责产品质量保证可行性评审;负责订单/合同的备案
管理。
2)负责监视和检查各分公司在出产之前完成检验规范、检
验尺度的制订。3.2.4总裁负责订单/合同的审批。
4、工作程序
4.1订单/合同的评审
4.1.1分公司初评
4.1.1.1营业部门接到客户的询价要求时,应详细咨询所询
价产品的信息、技术信息(包括图纸、包装信息等)和所用原
材料的详细情况及尺度(如:规格、型号、材质、外表质量、
特殊检验要求,特殊加工要求等),填写“报价接洽单”,连同
以上详细信息报各分公司总经理,作为订单评审的依据。
4.1.1.2营业部门应对订单的市场远景进行分析说明,市场
远景的分析说明,简要引见客户情况、未来产品市场趋势,并
报各分公司总经理,做为订单评审的参考。
4.1.1.3各分公司总经理组织技术部门、品质部门、业务部
门、采购部门、生产部门对订单的成本、利润、交期、质量进
行初评,填写“报价单”,提供业务人员。
4.1.1.4业务部门,根据各部门反馈的信息,再次与客户沟
通,双方都能够接受后,分公司编制“报价单”,正式生成。
4.1.2服务管理委员会复评
4.1.2.1各分公司填写“产品报价评审单”,并附上“报价单”、
订单/合同说明,报服务管理委员会评审:
1)财务部评审各项税负、销售毛利率、销售费用率、销
售利润率是否公道,回款要求是否公道。
2)品质监督部评审产品质量要求是否能够达到,是否表
述完整准确。(3)采购部评审原材料、外协件加工费是否与
市场价格一致,是否合理。4.1.2.2如采购、质量、财务三方出
现任何一方无法达到共识,此订单/合同为不可接受,“产品报
价评审单”由总裁审批。对于可接受的订单,报总裁审批后,
即可与客户签订合同。如业务部门有异议,可报董事长裁决。
4.1.2.3对于不可接受的订单有如下处理方式:
1)关于无利润或长期没法营利的订单,放弃处理。
2)对于报价有出入者,可重新报价,重新实施评审流程。
4.2订单/合同签定、存案
4.2.1各分公司业务部门与客户正式签订订单/合同,编制
“大货采购单/购销合同”,并在“大货采购单/购销合同”上注明
成本、利润、质量、交期和回款时间等要求。
4.2.2各分公司计划员、采购员依据“大货采购订单”编制
采购计划、生产计划,并附相关资料报总裁批准后,即可实施。
4.2.3各分公司计划员持经总裁签字确认的“大货采购单/购
销合同”须附订单/合
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