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财务管理规章制度标准版模板(10篇)
2023财务管理规章制度标准版模板(10篇)
对财务管理的制度格式,你掌握了吗?在快速变化和不断变革的今
天,制度对人们来说越来越重要,制度是一种要求大家共同遵守的规
章或准则。下面是小编给大家整理的财务管理规章制度标准版模板,
仅供参考希望能帮助到大家。
财务管理规章制度标准版模板篇1
一、为了有效地管好财务,依照《会计法》的有关规定,制定本
规定。
二、办公室财务人员要按照上级有关财务管理的规定认真理好财,
做到帐目清楚,日清月结,严把财务开支关。
三、购置办公用品和其它各种用品,由办公室提出计划,按规定
批准后方可购置,每个工作人员要本着厉行节约的原则,认真节约纸
张,信封以及电话、水、电、汽油、仪器设备损耗等费用。
四、财务收付款结算,应由两人办理。
五、严格管理票据。凡涉及收费(预算外收入、罚没收入及其他收
入)使用上级规定的统一票据,依法依规收费,不准乱收费、乱罚款。
六、单位的财产物资应有专人保管,定期不定期地进行清查盘点,
对财产物资的数量,帐(卡)单进行核对。
七、现金管理规定:
1、库存现金的限额一般为3至5天的零星开支需要。
2、现金收入应于当日送存开户银行。
3、收费收入(现金)应在5天内(在单位或出差回单位后)交、存,
个人不得坐支、挪用。
4、出差人员借支的差旅费应严格控制,不得超过每天出差报销标
准(会务费、汽油费适当计算),出差回来后5天之内及时报销,并还清
借款。
5、对不能及时还清的借款,每月从借款人的工资中扣除(扣除多
少依情况而定)。
6、用现金结算在外欠款时,经办人和付款人不能是同一人。
八、出纳人员不得兼管稽核、会计档案工作。银行存款的支票、
印章必须分管。
九、局领导不得经办现款结算各种帐务。
九、财务人员必须按月进行财务核算,编制好会计报表,做到及
时、准确、完整,并每月向主管财务工作的领导汇报。
十、本制度自公布之日起执行。
财务管理规章制度标准版模板篇2
一、财务工作坚持厉行节约、精打细算、合理开支、保证运转的
管理原则,实行集体领导、分工负责的财务管理办法。
二、严格执行办公室财务管理制度,建立健全各类账务,及时准
确地做好会计核算工作,做到账账相符,账实相符,账物相符。
三、经费开支实行“分级审批”办法。
1、经费开支范围:
(1)经常性开支,每月发生的日常开支。
(2)临时性开支,包括办公耗材、差旅费、公务接待费、会务费、
固定电话费、办公设备维修、办公用房小维修、车辆燃油等。
(3)办公设备购置及基建维修项目,包括计算机、打印机、复印机、
办公家具等设备购置及大型基建维修项目。
(4)其他开支。
2、审批原则:
5000元以下的,由办公室主任审批;5000元以上的,报请主任办
公会研究同意后,由办公室主任审批。
四、严格履行财务票据报销程序,报销单据必须由经办人列清事
由并签字,经财务组审查后,报请办公室主任审批。
接待费支出,按《文博会接待管理制度》相关规定,提供相应票
据及资料,经财务组审查后,报请办公室主任审批。
五、办公室日常办公用品实行统一购置配备,统一发放,统一审
批。使用办公用品一律先申报后办理,并履行登记审批等手续。严格
配备标准,尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备,不购买
高档办公用品。
六、规范报销程序和标准,严格按照财政集中支付管理办法,对
超过现金结算起点(1000元)的开支,原则上以转账方式结算,不得使
用现金结算;对接待费、差旅住宿、燃油等《公务卡强制结算目录》规
定范围内的公务支出,一律使用银行卡刷卡结算。
七、及时报销各项开支费用,接待费、差旅费等费用自发生之日
起7日内报财务组审查,车辆燃料费用按月结算报销。
八、办公室财产实行统一造册登记管理,按造册登记的财产名称、
数量分别进行使用和管理。实行人员调入调出财产移交管理制度,如
有财产缺失的,由有关责任人照价赔偿,工作人员办理调动等手续时,
须先结清财务及财产移交手续,否则不予办理其相关手续。办公室财
产不得借出,如须借出,需经主任批准,办理借用手续后方能借出,
损毁
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