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2023公司财务费用报销管理制度5篇
2023公司财务费用报销管理制度精选篇1
第一部分总则
第一条为准确核算和监督公司的成本费用支出,加强公司内部
管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合
理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务
报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关
支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具
体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用于公司所有部门。
第二部分借支管理规定及借支流程
第一条借款管理规定
(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额
度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,
除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
(四)借支金额权限:公司所有借支款项均需报董事长审核。
(五)外出购进材料需借支现金1万元以上的,除按上述手续外,
还应提交物资部门主管领导批准的采购计划或请购单,采购计划或请
购单要填明所购材料名称、牌子、规格、数量、价格、金额。
(六)借款销账规定:
1、借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单
范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;
2、借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(七)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个
人借款从工资中扣回。
(八)借支的现金,要在当月月末前,结清借支。
第二条借款流程
(一)借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大
小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:部门经理审核签字→主管会计复核→财务总经
理审核→董事长审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领
款手续。
第三部分经营性费用和对外投资报销规定及流程
第一条:公司所有的经营性费用支付由董事长审批
第二条:材料费用的支付程序:
材料进仓验收→仓库记账→财务审核→董事长审批→报账支付
第四部分日常费用报销制度及流程
第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、
低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预
算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第二条费用报销的一般规定
(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制
度),且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单
据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂
改);简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
(三)报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第三条费用报销的一般流程
报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出
入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→
财务总经理审核→董事长审批→到出纳处报销。
第四条差旅费报销制度及流程
(一)业务人员差旅费开支标准:车船费可实报实销(需打的、坐
飞机的需请示公司总经理);住宿费和餐费,总裁的费用按单据实报实
销,其他人员限额报销,按以下标准执行:
(二)费用标准的补充说明:
1.参加学习培训的,如由主办单位安排的,从主办单位,没有
的,按上述标准执行。
2.上述伙食费标准,允许在偏差20%范围内据实报销,住宿费
严格按标准执行。特殊情况需超标准开支的,须请示总经理以上领导
批准。
3.县外工地工作人员正常休息休假时,其来回工作地与新兴县
城之间的车旅费可作报销,每月可报销2次的往返车旅费,报销时必
须由工地负责人在报销单签字确认。
4.差旅费的报销。材料采购的,要与同批次的材料单据一同回
单报销,其他差旅费,要在差旅发生的次月底前回单报销,否则,财
务部有权拒绝报销。
5.出差时由对
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