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GSP
文件名称质量管理系统内审制度
编号YYWZ-QM-001-2014-01
草拟部门质量管理部草拟人草拟日期
批阅人批阅日期赞同人赞同日期
执行日期版本号002文件页数共4页
改正记录改正原由按90号文订正
一、目的
经过对公司质量管理系统的运转状况进行内部审查,及时发现公司存在
的问题,并采纳纠正、预防举措,不停提升公司质量控制水平,保证质量管理
系统运转的适合性、充分性和有效性。
二、依照
《药品管理法》、《药品管理法实行条例》、《药品经营质量管理规
范》(卫生部令第90号)及5个附录。
三、合用范围
合用于本公司需参加质量系统内审的所有部门、人员及环节。
四、责任
1、公司应成立质量系统内审小组,并供给条件保证内审工作正常进行。
2、质量副总经理负责审批“年度质量系统内审计划”和“质量系统内
审报告”,对在内审过程中出现的争议进行仲裁。
3、内审组长指定内审人员,并负责内审工作的组织、交流和协调。
4、内审人员负责内审活动,编制“质量系统内审检查记录表”,记录现
场审查状况,填写“质量系统内审不合格项报告”,并对审查结果做客观公
正评论,对纠正举措的实行状况及其有效性进行追踪考证。
5、质量管理部负责编制“年度质量系统内审计划”和“质量系统内审
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报告”,准备内审文件,采集“质量系统内审检查记录表”,保留内审有关记
录和资料。
6、接受内审的部门负责做好内审的配合准备工作,供给有关资料和文
件,拟订质量系统内审不合格项纠正举措并组织实行。
五、内容
5.1审查计划
5.1.1公司质量管理部依据拟审查活动和部门的状况和重要程度,拟订
年度质量系统内审计划。内审计划的主要内容包含审查的目的、范围、依照;
审查构成员、审查日期、接受审查的部门及时间安排等,并经质量副总经理
审批;
5.1.2计划要保证波及到质量系统所覆盖的所有部门、人员及环节;
5.1.3每年起码要审查一次(两次间隔时间不超出十二个月);
5.1.4审查能够采纳分环节、分部门分别转动内审的方式,也能够集中
审查的方式;
5.1.5当质量系统以下要点因素发生重要改变时,或公司出现重要质量
事故、重要顾客投诉时,应组织展开专项内审。
经营方式、经营范围发生改正;
法定代表人、公司负责人、质量副总经理、质量机构负责人变
更;
经营场所改正;
库房新建、改(扩)建、地点改正;
温湿度调控系统、计算机系统改正;
质量管理系统文件重要订正。
5.2审赞同备
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5.2.1公司总经理委任质量系统内审组长;
5.2.2内审组长选择审查构成员,并依据计划进行合理分工。内审人员
不得审查自己所在的部门;
5.2.3质量系统内审计划应提早七个工作日发到各有关部门;
5.2.4受审查部门收到内审计划后,若对审查日期和审查人员有异议,
可在两个工作日内通知内审小组,经磋商后再做安排,同时受审查部门应做
好准备工作;
5.2.5内审组长组织内审人员按分工编制内审检查记录表,内容包含公
司的质量管理系统、组织机构及质量管理职责、人员与培训、质量管理系统
文件、设备与设备、校准与
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