定期留痕工作.xlsxVIP

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分类 序号 事项 频率 报告对象 监测部门 依据

定期自查 1 偿付能力风险水平以及风险管理状况。 每年一次 风险管理委员会 风险管理部 第15条

2 公司偿付能力风险管理体系运行情况和运行效果(审计) 每年一次 董事会 审计监察部 第20条

3 评估风险管理信息系统的有效性,并根据风险管理以及内部控制的变化做适当的调整。 定期 风险管理部 第38条

4 当期签单保费占比在5%以上的在售产品的销售情况、现金流、资本占用、利润等进行评估(上市两年以内的产品) 每半年一次 产品精算部 第47条

5 当期签单保费占比在5%以上的在售产品的销售情况、现金流、资本占用、利润等进行评估(上市超过两年的产品) 每年一次 产品精算部 第47条

6 当期签单保费占比在5%以上的在售产品的死亡率、疾病率、费用率、退保率等进行评估 每年一次 产品精算部 第47条

7 准备金充足性检验 定期 产品精算部 第49条

8 采用久期、凸性、剩余期限等工具,综合运用情景分析、在险价值和压力测试等方法分析有关资产负债的利率敏感性和利率风险状况 定期 资产管理部 第56条

9 对宏观经济状况和货币政策进行分析,在公司既定的利率风险限额内,根据缺口状况,使用利率风险管理工具,有效管理利率风险。 定期 资产管理部 第56条

10 对宏观经济状况进行分析,及时跟踪影响市场整体和权益资产的有关信息,分析权益资产可能的价格波动对公司的影响; 定期 资产管理部 第57条

11 对子公司、合营企业和联营企业的权益风险进行评估。 定期 ———— 不适用 第57条

12 对信息系统的适用性、安全性及可靠性进行评估并不断完善; 定期 审计监察部 第75条

13 对操作风险的管理状况和效果进行一次自评估,识别操作风险管控中存在的问题,并持续改进 每年一次 风险管理部 第75条

滚动更新 14 偿付能力风险管理制度进行审阅和必要的更新 每年一次 留档备查 法律合规部 第22条

15 风险偏好体系进行评估和必要的更新 每年一次 风险管理部 第26条

16 三年滚动资本规划 每年一次 保监会 财务部 第32条

17 跟踪交易对手的资信状况,更新交易对手库 定期 资产管理部 第67条

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