医院内部审计的工作计划 .pdf

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医院内部审计的工作计划--第1页

一、基础建设

xxxx年是我院迅速发展的一年,医疗、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们

搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的

指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。

坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结

构。

1、规范了审计工作流程,按照xxxx年审计工作计划,进一步加强了对院内各经

济项目的监管。

2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,

使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

3、在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工

作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。

4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生),加强了

审计队伍建设。

二、学习及培训

强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我院每个内审人员都真

正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班,获取了大量审计工作

信息及先进工作经验。

2、与2022市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流,共同探讨审计

工作新思路。

3、加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨。

三、具体审计工作

1、参与后勤维修审计

随着医院业务不断的扩大,后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富,这就要求我

们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施,对零星维

修每月审计一次,对基建维修的每个项目都进行审计,截止到6月底,共为医院

节省开支1000余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。

2、参与财务收支审计

做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性,我

科室配合审计局对医院xxx年财务收支情况进行审计,对存在的问题进行了及时

医院内部审计的工作计划--第1页

医院内部审计的工作计划--第2页

有效的整改,进一步规范了财务制度,为领导提供了决策依据,为医院的改革和发

展做出了贡献。

3、参与各项招投标工作审计

随着医院业务的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。医

院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的

有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序的相关

规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。根据《政府

采购管理办法》要求,我科室切实加强了对单位采购活动的监督,尤其是对药品、

医疗器械等招标采购,进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中,单位六个

项目的招标工作,我科室全程监督,严肃招投标纪律,较好地保证了招标过程严格

按照程序和要求,公开、公平、公正地顺利进行。为单位节约资金万余元

4、参与物价审计

为了加大医疗收费的监督,我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批

价的情况进行检查,截止到6月底,发现20多份出院病历,30多份运行病历存

在三“单不符”的现象,并及时做出了整改。

5、参与专项支出审计

科研工作是医院发展的一项至关重要的工作,我们集中力量加强对科研专项资金的

审计监督,使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项,

促进了科研工作的发展。

四、工作体会

1、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高,内审工作就

越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,注重同上级领导的

交流,不定期汇报工作情况,争取领导的.信任,取

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