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审计论文题目(精选108个)-审计论文-会
计论文
——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——
随着社会经济的快速发展,国家政策的出台,审计人才面临
着更多的竞争与压力,随之而来的也有机遇与挑战。下面是搜素整理
的审计论文题目,欢迎借鉴参考。
审计论文题目一:
[1]大数据时代企业内部审计信息化创新建设探讨
[2]风险导向审计在企业审计中的应用研究
[3]分析电力工程建设项目竣工决算审计
[4]国家审计与央企控股上市公司虚增收入
[5]高等教育与职业教育融合下教育管理机制的研究
[6]主体间性视角下审计职业教育师生关系构建
[7]大数据环境下社会审计风险研究
[8]加强内部审计促进医院固定资产管理工作的开展
[9]关于深化行政事业单位内部控制的思考
[10]全面预算管理下的成本控制研究
[11]跨国企业财务审计及法律防范
[12]对企业逃废银行债务审计的几点思考
[13]银行资产管理审计的难点与对策
[14]探究卫生系统经济责任审计风险及质量控制
[15]会计信息质量提高的思考
[16]浅析公共工程绩效审计的发展
[17]大数据环境下注册会计师审计的取证模式研究
[18]政策效果审计在我国的完善与应用研究
[19]大数据与企业内部审计融合发展探析
[20]审计监督、关联交易比重与企业未来会计业绩
[21]控股股东两权分离、审计意见与公司投资
[22]公司治理视角下企业财务重述行为研究以金亚科技公司
为例
[23]连续并购商誉减值风险研究以天神娱乐为例
[24]全面预算绩效管理审计需跟进
[25]论医院内部审计在管理工作中的重要作用
[26]浅谈烟草基层单位内部审计工作的现状和改进对策
[27]医院财务内部控制的适用方法研究思路构建
[28]审计机关效率评价体系构建分析基于免疫功能视角
[29]客户依赖度、审计性与企业真实盈余管理
[30]新时代审计高等教育质量评价框架研究
[31]精准扶贫绩效审计经验与启示以广西壮族自治区为例
[32]审计视角下养老保险基金监管问题研究
[33]ELM模型在政府审计判断中的应用分析
[34]政府财务报告审计的国际经验借鉴
[35]政府综合财务报告国际比较与借鉴
[36]基于动态模糊评价的审计风险综合评价模型及其应用
审计论文题目二:
[37]浅谈货币资金内控评审的内容、程序与标准以教育系统为
例
[38]试论企业内部审计与风险管理的关系
[39]领导干部经济责任审计与腐败治理探究
[40]浅析从内部审计视角规范企业财务管控
[41]浅析新政府会计制度对事业单位的影响及对策
[42]新时代审计权的权力属性与审计管理体制改革路径与监
察权、司法权比较
[43]对供电公司客户服务策略审计的分析
[44]供电企业财务审计风险成因及控制方法的探讨
[45]对基于财务视角的供电公司经济责任审计评价体系分析
[46]供电公司内部审计风险的防控措施探讨
[47]浅谈财务管理实施的现状问题与探究
[48]国家审计预警公共管理风险的功能拓展
[49]政府审计反腐的媒介形象研究基于《中国审计报》的分析
[50]构建基于食品质量社会责任的内部控制框架以马来西亚
雀巢公司为例
[51]内部控制有效性应是一个动态概念
[52]国家审计监督抑制国企盈余管理行为的演化博弈分析
[53]领导干部自然资源资产离任审计信息公开问题研究
[54]浅析审计岗位职业信息化能力需求
[57]产权审计:历史勾画与逻辑构建
[58]战略偏离度、内部控制质量与审计收费基于经营风险的中
介效应研究
[59]员工持股计划能抑制高管违规行为吗
[60]大数据环境下医疗保险欺诈审计实施路径研究
[61]新时代推进国有企业内部审计发展的思考
[62]对新常态下国有企业经济责任审计的思考
审计论文题目三:
[63]会计信息化对会计师事务所审计工作的影响
[]分析会计审计对财务管理的促进作用
[65]企业会计风险管理中的
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