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1目的
为了规范供应商生产过程审核,统一、量化审核及评价标准,评价供应商生产过程
保证能力,帮助、支持、并有效指导供应商开展过程改善活动,提高过程质量保证能力,
保证供应商向公司提供符合要求的零部件,特制定本流程。
2适用范围
本流程适用于采购部供应商技术支持处(以下简称STA)对供应商或分供方过程
审核的计划制定、通知、审核、评价、报告及审核后问题整改、措施跟踪等过程能力提
升的全过程。
3职责
STA处长职责:
.1负责对《STA月度供应商过程审核计划》(附表1)及计划调整的审批;
3.1.2负责《供应商生产过程审核通知》(附表3)和《供应商生产过程审核报告》(附
表7)的审批;
负责对《供应商过程审核计划》(附表2)的校对和审核。
STA各组长职责:
3.负责编制各组内《STA月度供应商过程审核计划》(附表1),转综合技术室校对、汇
总,报处长审核;
负责《供应商生产过程审核通知》(附表3)、《供应商生产过程审核报告》(附表7)和
《供应商过程审核计划》(附表2)调整的校对、审核。
STA主管技术员职责:
负责收集供应商及零部件的质量问题,包括从入厂验收到整车出厂发生的质量问题以及
售后反馈的质量问题,确定过程审核车型、产品件号及问题报组长;
负责《STA月度供应商过程审核计划》(附表1)调整的提出和《供应商生产过程审核
通知》(附表3)、《供应商过程审核计划》(附表2)的编制;
负责编制《供应商生产过程审核报告》(附表7)交组长校对、处长审核,转交STA综
合组;
负责审核和监督供应商提交的过程审核问题点整改计划;过程审核问题点评价、确认和
闭环。
STA综合组职责:
负责对各组提交的月度供应商生产过程审核计划进行汇总,并针对供应商质量业绩和质
量问题提出调整意见;
负责督促各组按时完成审核报告、整改措施计划、问题点的验证关闭,并对未按要求提
交的主管人员提出考核建议。
4工作要求
供应商生产过程审核准备工作
.1供应商产品质量问题收集:
.1STA主管人员落实生产过程和售后零部件的质量问题;
4.1.1.2STA主管人员落实产品从入厂验收到整车出厂发生的质量问题;
4.1.1.3STA主管人员落实售后反馈的各项质量问题;
4.1.1.4STA主管人员完成上月产品质量问题的收集和落实,并将审核零部件的质量问
题提交组长。
4.1.2各组《STA月度供应商过程审核计划》(附表1)的编制、审批:
.1STA组长根据各主管收集的产品质量问题,编制完成各组月度供应商生产过程审核计
划,原则上高风险供应商须纳入计划,过程审核计划要求处长审核批准;
4.1.2.2月度供应商过程审核计划原则上要求在每月28日前提交综合组校对;
4.1.2.3STA综合组根据各组提交的月度供应商过程审核计划,三个工作日编制完成审
核计划的校对、汇总,提交处长。
4.1.3过程审核准备工作:
4.1.3.1STA主管根据月度供应商生产过程审核计划,在审核前三个工作日完成过程审
核通知的拟定和审批工作并发供应商告知审核安排;
4.1.3.2熟悉《供应商过程审核评分标准》;STA主管了解和熟悉审核产品的制造过程及
控制方法,准备并提交相应产品《供应商过程审核计划》报组长、处长审核。
供应商生产过程审核工作
首次会议:
.1STA主管介绍过程审核计划安排、方法及审核范围;
.2STA主管了解供应商技术、质量、生产和销售等部门领导或主管人员介绍对审核产品
的生产、制造等过程控制情况。
现场
.1STA主管人员按照《供应商过程审核评分标准》(附表4)检查产品原材料/配套件入
厂质量控制、制造过程质量控制、产品出厂质量控制的方法和记录,在供应商过程审核
评分标准中记录发现的问题;
.2审核时应特别检查关、重特性过程能力,供应商是否对关、重特性采用SPC、防错
等控制和预防方法;
.3审核发现的问题点,应与供应商生产、技术、质量等人员当面的沟通、确认问题点;
.4STA主管人员总结现场审核零部件发现的问题点。
末次会议:
.1STA主管人员向技术、质量、生产和市场等部门领导或主管人员通报审核零部件发
现的问题点,要求供应商收到审核报告后,对发现问题点分析原因,在三个工作日提交
纠正措施计划;
.2STA主管人员与供应商签署《供应商过程审核问题点整改会议纪要》(附表5)。
供应商生产过程审核评定结论和发
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