- 1、本文档共115页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
为确保项目质量而采取的措施
目录
一、质量职责和质量控制……..4
二、资源管理……………..…..6
三、产品设计控制……….…..9
四、产品实现过程…………..10
五、项目中产品的一致性管理和变更……..13
1/115
一、质量职责和质量控制
1、质量职责
1.1投标人应建立并实施满足产品设计、采购、生产及服务各过程
质量控制的目标、程序;建立起满足质量保证能力要求的管理体系;
设立满足项目及产品生产过程的各类人员并履行相应职责。
1.2投标人管理者代表即为项目质量负责人,其职责和权限如下:
a)负责建立满足项目发生、实施、运行的质量体系,并保证其有
效实施;
b)针对电子产品的安全性质,还应该确保项目中的产品设备符合认
证标准的要求;
c)落实项目中各环节相关人员的责任X围和质量控制的有效性。
1.3我方设置项目总负责人、产品质量负责人、技术负责人、项目
实施负责人,产品质量负责人具有独立行使其职能的权力,具备实
施其职责的能力。其具体职责如下。
a)产品质量负责人应了解相关产品认证的法律、法规和政策;
b)产品质量负责人应掌握项目中产品的性能指标及其应用,掌握产
品中使用关键件的种类和规格,熟悉产品安全性能的关键因素和主
要技术参数;
c)产品质量负责人认真掌握产品的技术及质量标准及与此密切关联
的相关标准,能结合标准学习和掌握各种关键件在项目中的作用和
要求;
1.4技术负责人在公司负责人的领导下,监督项目中产品质量控制
2/115
措施的实施及项目中产品鉴定合格后的维持,具体权限为:
a)技术负责人负责项目中产品中使用关键元器件和材料(以下简称
关键件)的变更的检查、认定以及除变更时需认证机构批准以外的
其它关键元器件和材料变更的批准。
b)按项目实施规则要求,认真履行项目中产品中关键元器件变更的
检查、批准、上报工作,并对项目的一致性负责。
c)认真做好并保存变更记录,供监督部门工厂检查时审核。
2质量控制
2.1质量信息记录
我方应填写并保存本项目中产品从合同评审、合同签订、设计、采
购、生产、检验及服务等过程的技术信息、质量记录等内容,以便
对产品的质量状态及产品的一致性要求进行追溯。如合同评审表、
合同(技术协议)、产品备料清单、设计图、零部件加工检验记录、
不合格品处理、出厂检验报告等。
为了保证文件和资料进行有效的控制,按我单位程序文件中的
5.6-01《管理评审程序》、4.2.3-01《文件控制程序》、4.2.4-01《记
录控制程序》的要求进行,按照季度或者年度归档保存。
2.2不合格品的控制
2.2.1不合格品的控制按文件8.3-01《不合格品控制程序》要求执
行,当发生不合格品时,应将不合格品单独隔离存放,并加以标识,
以免混用。
2.2.2不合格品的处理方式为返修、返工、作废等。对重要部件或
3/115
组件的返修要作好相应的记录,并保存对不合格品的处理记录。
2.2.3对已发现的不合格品或对潜在发生不合格品的可能性的处理
按程序文件中的纠正措施和预防措施控制程序要求执行。
2.3内部质量审核
2.3.1为加强内部审核,推动质量管理体系有效实施,提高产品和
服务质量,其要求按文件中的8.2.2-01《内部审核程序》要求执行。
2.3.2对项目中产品的生产过程中的关键工序、一致性控制、顾客
财产保护、顾客投诉等内容列入内部审核计划,监督各部门的生产
资料、工艺资料、记录及处理结果等文件的有效性。
2.3.3审核组在审核中发现的问题,要求被审核方限期整改,并进
行记录,跟踪验证。
二、资源管理
1、标准、规X和法规
我单位应配备系统中相关设备所依据的国家标准、安装验收规X等
体系,如:
1)《计算机软件质量保证计划规X》
2)《电气图用电气图形符号》
3)《电气技术中的项目代号》
4)《导线的颜色和数字标识》
5)《电工成套装置中按钮和信号灯的颜色》
6)《电气装置安装工程母线装置
您可能关注的文档
最近下载
- 新概念1 Lesson 135 课件完整版.ppt
- 老年人胃食管反流中国专家共识(2023版)解读 PPT课件.pptx VIP
- 扬州大学大学物理期末考试试卷(含答案) .pdf VIP
- 形象设计师(高级)理论考试题库资料(浓缩500题).pdf
- 公共营养师培训教程配套辅导练习.doc
- 运动安全与健康智慧树知到期末考试答案章节答案2024年浙江大学.docx
- 黄色简约风日本人文艺术欣赏介绍日式常规PPT模板.pptx
- 2024年全国各地中考语文作文真题汇编(六十题有解析有范文).doc
- 生涯人物访谈报告教师 .pdf
- Samsung三星27英寸全高清曲面液晶显示器C27F591FDC中文说明书.pdf VIP
文档评论(0)