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审计部部门职责及岗位职责
审计部在企业中扮演着至关重要的角色,负责对公司财务状况、内部控制及合规性进行独立评估。其主要目标是确保公司资源的有效利用,降低风险,提升管理水平。以下将详细列举审计部的部门职责及各岗位的具体职责。
一、审计部部门职责
1.财务审计:定期对公司的财务报表进行审计,确保其真实、准确,符合相关会计准则和法律法规。通过审计发现潜在的财务风险,提出改进建议。
2.内部控制评估:评估公司内部控制制度的有效性,识别控制缺陷,提出改进措施,确保公司运营的合规性和有效性。
3.合规审查:对公司各项业务活动进行合规性审查,确保其遵循相关法律法规及公司内部规章制度,降低法律风险。
4.风险管理:识别和评估公司面临的各类风险,制定相应的风险管理策略,协助管理层制定风险应对措施。
5.审计报告撰写:根据审计结果撰写审计报告,向管理层和董事会汇报审计发现及建议,推动审计整改工作。
6.培训与指导:对公司各部门进行审计知识培训,提高全员的合规意识和风险防范能力,促进审计文化的建设。
7.沟通协调:与外部审计机构、监管部门保持良好沟通,协调各方关系,确保审计工作的顺利进行。
二、审计部岗位职责
1.审计经理岗位职责
审计计划制定:根据年度审计计划,制定具体的审计方案,明确审计目标、范围和方法。
团队管理:负责审计团队的日常管理,分配工作任务,指导审计人员的工作,确保审计质量。
审计实施监督:监督审计工作的实施,确保审计程序的合规性和有效性,及时解决审计过程中遇到的问题。
与管理层沟通:定期向管理层汇报审计进展,提出审计发现及改进建议,推动审计整改工作。
2.审计专员岗位职责
审计资料收集:负责收集和整理审计所需的各类资料,包括财务报表、合同、内部控制文件等。
现场审计执行:参与现场审计工作,按照审计计划和方案进行审计测试,记录审计发现。
数据分析:运用数据分析工具,对财务数据进行分析,识别异常情况,提出审计意见。
撰写审计工作底稿:根据审计工作记录,撰写审计工作底稿,确保审计过程的可追溯性。
协助报告撰写:协助审计经理撰写审计报告,整理审计发现和建议,确保报告的逻辑性和条理性。
3.内部控制审计师岗位职责
内部控制评估:对公司内部控制制度进行评估,识别控制缺陷,提出改进建议。
流程审查:对公司各项业务流程进行审查,确保流程的合规性和有效性,降低操作风险。
风险识别与评估:识别和评估公司面临的各类风险,协助制定风险管理策略。
培训与指导:对公司各部门进行内部控制知识培训,提高员工的风险防范意识。
撰写评估报告:根据评估结果撰写内部控制评估报告,向管理层汇报评估发现及建议。
4.合规审计师岗位职责
合规性审查:对公司各项业务活动进行合规性审查,确保其遵循相关法律法规及公司内部规章制度。
合规风险评估:识别和评估合规风险,提出相应的风险管理建议,降低法律风险。
合规培训:对公司员工进行合规知识培训,提高全员的合规意识。
合规报告撰写:撰写合规审查报告,向管理
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