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最新2022-2023审计总结汇报范文五篇

审计具有独立性,独立性是审计监督的最本质的特征,是区别于其他

经济监督的关键所在。如果想看更多的请点击审计总结小编为您整理,

衷心希望能为您提供帮助

2021审计总结汇报范文1

时光过得飞快,20__年公司的工作已经结束了,可以说,在20__

年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工

作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中,高效的完成

了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好,这些都是我们得

来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做好!我部就财务、审计

方面的工作作出总结如下:

一、增强财务服务意识。

我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,

加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的

各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的发展,

财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性

质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据

财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。

二、预算管理得到稳步推进。

根据各分、子公司__年及明细账详细分析了收入、成本与期间

费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的全面预

算奠定基础;预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,

经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对

本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;我们注重了

预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,

对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的

论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行

情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,

为做好全面预算工作积累了经验。

三、对财务审计部工作的提出要求。

继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任

心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时,

要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理,每周必须

下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提

供有参考价值的信息和建议,这一要求作为目标考核的主要指标来考

核。全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感

和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的

要求。

加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低

经营风险。随着集团公司快速发展,企业的资产越来越大,效益和权

益的积累也越来越多,内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算,

更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产浪费,严格遵守国

家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部

管理,降低成本费用,提高资产运行质量,从资产监管中要效益,实

现集团式、集约化发展。

四、财务的审计、监督岗位。

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社

会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财

务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和

范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为

提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

明年,我司股本结构将发生较大的变化,公司财务管理制度也

将随时作出相应的调整,在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇

见许多新的要求和新的矛盾,财务审计部将在公司领导的正确领导下,

充分发挥全部员工的主观能动性,不断转变工作作风,调整工作思路,

根据实际,开创工作,为公司财务管理服好务。

2021审计总结汇报范文2

20__年,我局在上级审计机关和县委县政府的领导下,以科学发

展观统领审计工作,以贯彻落实《全面推进依法行政实施纲要》和审

计署6号令为重点,紧紧围绕政府中心工作,认真落实各项工作计划,

全面推进审计机关法制建设,取得了较为明显的成效。

一、基本情况

20__年,县审计局按照“依法审计、服务大局、突出重点、求

真务实”的工作方针和“项目质量争优秀,成果转化争前列,信息化

建设争一流,服务中心争上游,综合考评争先进,整体形象争文明”

的“六争”工作要求,坚持“全面审计,突出重点”,积极探索“财

政审计大格局”,注重从体制、机制、制度层面发现和分

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