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农村信用合作社联合社监事会XX-工作报告

各位代表、同志们:

我受***县农村信用合作社联合社第二届监事会的委

托,向大会作工作报告,请审议。

XX年,县联社监事会在省联社的正确领导下,坚持以邓

小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,认

真贯彻执行党和国家的金融方针政策和法律法规,围绕农村

信用社改革与发展的各项工作,切实加强监督管理,确保我

县农信社依法依规稳健运行。主要工作如下:

一、认真履行监事会工作职责,正确行使监事会职权

(一)不断完善监督体系,促进监事会各项工作顺利开

展。按照《***县农村信用合作社联合社章程》的规定及监

事会的议事规则,监事会按规定召开监事会会议,会议重点

对理事会制订的规章制度、联社财务经营情况以及重大工作

事项依据相关政策规定进行讨论审议,并根据监督管理工作

的要求,制定《***县农村信用合作社联合社监事会对理事

长、主任的专项审计和离任审计暂行办法》、《***县农村

信用合作社联合社理事会,监事会、高级管理层成员专项审

计和离任审计暂行办法》等监督管理制度,确保监督检查工

作的顺利进行。同时,积极配合理事会、经营管理层强化内

控制度建设,对信贷管理、财务管理、人事管理、计算机管

理、三防一保等多项制度、办法、规定进行梳理、修订和完

善,使监督检查有障可循、有据可依。

(二)向社员代表大会工作报告。XX年4月,监事会向

社员代表大会作XX年度工作报告,对XX年监事会的制度建

设、履行职权、监督检查等工作进行认真总结,并提出XX

年工作意见。

(三)列席理事会会议,强化监督管理。XX年,根据议

事规则,监事会派员列席理事会会议,积极参与有关事项的

研究和讨论,并对联社理事会在经营管理方面作出的重大事

项,提出意见或建议,为理事会决策提供参考,切实体现了

“有效制衡、行为规范”的监督管理要求。

(四)对联社高级管理层成员进行专项审计和离任审计。

XX年6月,监事会委托***省农村信用社联合社***办事处对

县联社主任及副主任进行专项审计,主要审计联社高管人员

XX年度履职情况,通过审计,及时指出了联社经营层在经营

管理中存在的一些不足,并提出了建议。

(五)加强对不良贷款的责任认定和追究。根据《***

县农村信用社不良贷款责任认定及追究办法》和《***县农

村信用社新账贷款考核办法》的有关规定,由监事会牵头,

组织联社有关部门,于XX年12月对辖内信用社XX年新增

不良贷款进行责任认定及追究,共追究164笔,处罚金额3043

元。通过责任追究,有效防范和化解不良资产风险,提高信

贷资产质量。

(六)加强对辖内信用社经营活动的监督检查,防范各

种风险,促进依法合规经营。

1、对信用社经营管理进行监督检查,促进信用社依法、

依规经营。一是对联社及信用社执行政策和金融规章制度情

况进行监督,促进信用社依法依规经营;二是加强对信用社

信贷管理的监督,对新发放贷款合法合规性进行检查,及时

防范风险;三是对资金的调拨和管理进行检查监督,及时排

查资金风险,提高经营效益;四是认真抓好信用社的非现场

监管工作,及时掌握风险程度。

2、加强对财务管理的监督。定期对联社、信用社的财

务收支的合法、合规性进行检查监督,重大的财务支出派出

监事代表参与监督。一是账务方面监督,定期对信用社的账

务进行检查,主要检查应收应付款挂账的合理合规性;二是

加强对费用开支的合规性检查监督,规范财务管理。

3、加强对信用社改革工作的监督。重点是内控管理、

法人治理结构、信息披露等方面的达标,特别对涉及财务费

用的相关指标的达标高度关注。一是对信用社完善法人治理

结构操作、信息披露等合规性的监督检查,确保改革工作顺

利进行;二是对压降不良贷款真实性以及抵债资产的合规性

进行监督检查;三是对照票据兑付考核的标准,认真做好有

关财务费用指标的监控工作,确保有关财务指标的达标;四

是对票据置换资产尽职处置的工作检查监督。通过监督检

查,我县信用社的改革工作能按人行、银监的规定进行,无

违规操作行为。

二、指导联社稽核审计工作,强化稽核监督,督促纠正

存在问题

(一)监事会派员参加稽核例会,听取稽核工作汇报,

及时掌握辖内信用社内控管理情况,并对存在问题进行分

析,提出整改意见。

(二)认真审查稽核审计报告。XX年,稽核审计部

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