2024年度审计工作计划 .pdfVIP

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2024年度审计工作计划

一、工作目标

2024年度审计工作将紧紧围绕公司的发展战略和业务目标,以提高公司治理水

平、风险防范能力和提升经营绩效为核心,开展内部审计工作。通过审计,确保公

司各项业务活动的合规性、合法性和效益性,同时为公司的决策提供有力的数据支

撑和风险防范建议。

二、审计重点

财务收支审计:对公司的财务收支情况进行全面审计,确保财务数据的真实、

完整和合规。

内部控制审计:评估公司内部控制体系的有效性,发现潜在的风险点,提出改

进建议。

工程项目审计:对重大工程项目进行全程跟踪审计,确保工程项目的合规性和

效益性。

合规风险审计:对公司业务涉及的法律法规、行业规定等进行合规风险审计,

确保公司业务活动的合法性。

绩效审计:对公司的经营绩效进行审计,提出改进意见和建议,促进公司经营

绩效的提升。

三、工作计划与安排

第一季度:

制定年度审计计划,明确审计目标和重点。

对上一年度的审计工作进行总结,评估审计效果。

对公司内部控制体系进行全面审查,发现问题并提出改进意见。

第二季度:

对公司财务收支情况进行审计,确保财务数据的真实性和完整性。

对公司业务涉及的法律法规、行业规定等进行合规风险审计。

对重大工程项目进行全程跟踪审计,确保工程项目的合规性和效益性。

第三季度:

对公司经营绩效进行审计,提出改进意见和建议。

对审计发现的问题进行整改督查,确保整改到位。

对公司业务流程进行梳理,优化内部控制流程。

第四季度:

对本年度的审计工作进行总结,评估审计效果,形成年度工作报告。

对下一年的审计工作计划进行规划,制定初步的计划框架。

加强团队建设和培训工作,提高审计人员的专业素质和业务能力。

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