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财务审计自查报告15篇
财务审计自查报告1
为严肃财经纪律,加强学校财务管理,提高教育经费的使用效率。由校长
牵头,对我校的财务管理工作进行了认真的自查,现将自查情况汇报如下:
1、财务管理制度建设情况:
我校财务管理制度健全,制定了健全的固定资产管理制度,对固定资产的
购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管
理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度,并做到制度上墙。
2、财会队伍管理情况:
学校配有财务办公室一间,配有兼职财务人员2人,设立报账员岗位,由
镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业
务能力,能按照有关财经规定记账,经费使用合理,平时报表准确、及时,数
据真实。
3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分:
财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备,且能够正常使用,实现
了固定资产实行数字化管理;数据准确,入账及时。
4、学校支出管理情况:
学校支出严格按照审批制度,购置执行先审批后办理的制度,报销环节要
求各部门分管领导签字核准,各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度,
重大事项须通过全体行政会通过,严格执行。
5、学校资产管理情况:
学校设立了专门的固定资产管理人员,建立健全资产的购置、验收、保管
等内部制度,建立学校固定资产管理台帐,定期组织资产清查并及时和主办会
计对账,报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产,未发现有学校固定
资产对外出租、出借的情况,平安防护措施较好,做好了防火、防盗、防爆、
防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。
6、学校收费管理情况:
严格执行收费管理制度公开收费工程,公开收费标准,每学期开学都把收
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费工程、收费标准张贴于校门口,接受师生和学生家长的监督;统一使用财政
部门印制的收费〔收款〕票据。经过学校自查,未发现自立收费工程、提高收
费标准现象。
此次自查工作中学校领导高度重视,通过自查工作的开展充分认识到财务
管理工作的重要性,今后我们要标准根底管理,强化经费监督深化效劳内涵,
扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。
财务审计自查报告2
根据《某某区审计局审计通知书》某某区审计通字[20某某]12号文件精
神,结合我学校审计检查实际情况,对本单位的财政财务情况进行了认真的自
查,现就自查情况报告如下:
一、根本情况:
某某中学创办于年X月,是某某区的高级中学。学校机构设置了:校长
室、政教处、教导处、总务处。现有编制某某人,在职员工某某人,财务隶属
于。
二、任期内各学期招生情况
20某某年秋季招生453人,20某某年春季招生434人,20某某年秋季招
生767人,20某某年春季招生730人,20某某年秋季招生904人,20某某年
春季招生920人,20某某年秋季招生970人.
三、任期初及任期末资产负债情况。
20某某年7月初资产负债情况:现金:元、银行存款:元、固定资产:
元、其他应付款:0元、应缴财政专户款:元。20某某年10月末资产负债情
况:现金:元、银行存款:元、固定资产:元、其他应付款:元。
四、我校收入均按收费许可证收费,及时上缴财政,无隐瞒、截留、转移
财政收入;没有公款私存、没有设立“小金库〞。各项支出真实、合规、合
法。没有挤占挪用、扩大开支范围、提高
开支标准、虚列支出等问题。
五、各年度各种专项资金,做到了专款专用、及时拨付。
六、大宗物品和设备的购置,我校通过政府采购中心采购。
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七、各项资产做到了账实相符。
八、落实了债权和债务的管理,没有重大经济遗留问题。
某某市某某区某某中学
X年X月X日
财务审计自查报告3
我局自接到上级关于开展财务大检查及会计根底工作复核的文件后,单位
领导高度重视,成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作
领导小组,根据文件要求的检查范围和内容,
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