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财务审计自查报告15篇

财务审计自查报告1

为严肃财经纪律,加强学校财务管理,提高教育经费的使用效率。由校长

牵头,对我校的财务管理工作进行了认真的自查,现将自查情况汇报如下:

1、财务管理制度建设情况:

我校财务管理制度健全,制定了健全的固定资产管理制度,对固定资产的

购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管

理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度,并做到制度上墙。

2、财会队伍管理情况:

学校配有财务办公室一间,配有兼职财务人员2人,设立报账员岗位,由

镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业

务能力,能按照有关财经规定记账,经费使用合理,平时报表准确、及时,数

据真实。

3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分:

财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备,且能够正常使用,实现

了固定资产实行数字化管理;数据准确,入账及时。

4、学校支出管理情况:

学校支出严格按照审批制度,购置执行先审批后办理的制度,报销环节要

求各部门分管领导签字核准,各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度,

重大事项须通过全体行政会通过,严格执行。

5、学校资产管理情况:

学校设立了专门的固定资产管理人员,建立健全资产的购置、验收、保管

等内部制度,建立学校固定资产管理台帐,定期组织资产清查并及时和主办会

计对账,报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产,未发现有学校固定

资产对外出租、出借的情况,平安防护措施较好,做好了防火、防盗、防爆、

防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。

6、学校收费管理情况:

严格执行收费管理制度公开收费工程,公开收费标准,每学期开学都把收

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费工程、收费标准张贴于校门口,接受师生和学生家长的监督;统一使用财政

部门印制的收费〔收款〕票据。经过学校自查,未发现自立收费工程、提高收

费标准现象。

此次自查工作中学校领导高度重视,通过自查工作的开展充分认识到财务

管理工作的重要性,今后我们要标准根底管理,强化经费监督深化效劳内涵,

扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。

财务审计自查报告2

根据《某某区审计局审计通知书》某某区审计通字[20某某]12号文件精

神,结合我学校审计检查实际情况,对本单位的财政财务情况进行了认真的自

查,现就自查情况报告如下:

一、根本情况:

某某中学创办于年X月,是某某区的高级中学。学校机构设置了:校长

室、政教处、教导处、总务处。现有编制某某人,在职员工某某人,财务隶属

于。

二、任期内各学期招生情况

20某某年秋季招生453人,20某某年春季招生434人,20某某年秋季招

生767人,20某某年春季招生730人,20某某年秋季招生904人,20某某年

春季招生920人,20某某年秋季招生970人.

三、任期初及任期末资产负债情况。

20某某年7月初资产负债情况:现金:元、银行存款:元、固定资产:

元、其他应付款:0元、应缴财政专户款:元。20某某年10月末资产负债情

况:现金:元、银行存款:元、固定资产:元、其他应付款:元。

四、我校收入均按收费许可证收费,及时上缴财政,无隐瞒、截留、转移

财政收入;没有公款私存、没有设立“小金库〞。各项支出真实、合规、合

法。没有挤占挪用、扩大开支范围、提高

开支标准、虚列支出等问题。

五、各年度各种专项资金,做到了专款专用、及时拨付。

六、大宗物品和设备的购置,我校通过政府采购中心采购。

第2页共26页

七、各项资产做到了账实相符。

八、落实了债权和债务的管理,没有重大经济遗留问题。

某某市某某区某某中学

X年X月X日

财务审计自查报告3

我局自接到上级关于开展财务大检查及会计根底工作复核的文件后,单位

领导高度重视,成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作

领导小组,根据文件要求的检查范围和内容,

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