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2024年内部审计年度工作计划例文
本人于今年调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工作态度
严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围
绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,
在领导的关心和同事们的帮助支持下,较好地完成了各项工作任务,
现将在分公司借调一年期间的工作情况小结如下:
一、加强学习,培养提高自身综合素质为了进一步提高自身综合
素质,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,
加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,认真学习____和
____,进一步坚定社会主义信念,自觉抑制不正之风和腐败现象的侵
袭,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的审计人
员。
二、强化技能,努力提高工作能力和水平在日常工作中,我深切
体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构
及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及
业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此努力掌握审计业知识
和广博的理论知识以提高业务技能,提升审计工作能力和水平,提高
审计工作质量和效率。
三、履行职责,圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来,
参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计,还实施了对分公司所
属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改情况监
督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损
耗专项审计,出具审计报告____篇,提出审计建议或意见____余条,
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得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外,还圆
满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司
离任审计和瑞金电厂绩效审计,每一项审计工作,特别是随股份公司
去审计,不仅学到了不少知识,也积累了不少经验,对审计工作能力
有了一定的提高。
通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思
想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,在总
结成绩的同时,也认识到自己存在的不足,如还不能充分运用中普审
计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面
的知识和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一
步加强学习,努力拓展业务范围和能力,不断提高自身业务水平和综
合能力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作
发挥作用。
2024年内部审计年度工作计划例文(二)
一、背景和目标:
2024年是公司内部审计的关键一年,我们将继续致力于提高公司
的内部控制体系和风险管理能力,确保公司运营的合规性和可持续发
展。本次工作计划旨在全面审查和评估公司的内部控制政策和程序,
发现问题并提出改进意见,以增强公司的内部控制和风险管理能力。
二、工作计划:
1.制定审计计划:审计计划是指导内部审计工作的重要文件,包
括审计目标、范围、时间安排和资源分配等内容。我们将根据公司的
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风险评估结果,制定详细的审计计划,并征求相关部门和领导的意见
和支持。
2.评估风险管理能力:风险管理是公司内部控制的核心内容,我
们将对公司的风险识别、评估和控制机制进行评估,发现存在的风险
并提出改进建议。特别关注与公司核心业务相关的风险,如市场风
险、经营风险和合规风险等。
3.审查内部控制政策和程序:我们将对公司的内部控制政策和程
序进行全面审查,确保其与公司实际运营相适应,并建立有效的内部
控制制度。重点关注与资金管理、采购流程、财务报告和资产保护相
关的内部控制措施。
4.检查核心业务流程:核心业务流程是公司运营的重要环节,我
们将检查关键的业务流程,包括销售、采购、生产、人力资源等环
节,发现存在的问题并提出改进意见。同时,确保公司的业务流程符
合相关的法律法规和公司内部规定。
5.进行定期内部审计:定期内部审计是我们评估公司内控效果的
重要手段,我们将针对公司的不同部门和业务进行定期的内部审计工
作,发现问题并提出改进措施。定期内部审计可以帮助我们及时发现
内部控制问题,防范潜在的风险。
6.提供内部控制培训和咨询服务:我们将为公司员工提供内部控
制培训和咨询服务,提高他们的内部控制意识和能力。培训内容包括
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