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重要通知公司年度财务审计工作安排
尊敬的各位同事:
根据公司年度财务审计工作的安排,现将相关事宜通知如下:
一、审计目的
公司年度财务审计工作旨在全面评估公司财务状况,确保财务报
表的真实性、准确性和完整性,为公司经营管理提供可靠的数据支持。
二、审计时间
公司年度财务审计工作将于XX年X月X日正式启动,预计持续X
天/周。具体时间安排将根据实际情况进行调整。
三、审计范围
本次审计将涵盖公司XX年度的全部财务活动,包括但不限于资
产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,以及相关会计凭证、账
簿等资料。
四、审计程序
准备阶段:审计组将对公司财务数据进行初步了解,制定审计方
案和工作计划。
内部控制评价:审计人员将评估公司内部控制制度的有效性,确
保财务数据的可靠性。
实地核查:对关键账目和重要资产进行实地核查,核实其真实性。
抽样检查:通过抽样方式检查财务数据,验证其准确性。
风险评估:识别可能存在的风险因素,并提出相应建议和改进建
议。
报告编制:整理审计结果,撰写审计报告并提交给公司管理层。
五、配合事项
为保证本次审计工作顺利进行,请各部门积极配合,提供真实、
完整的财务数据和相关资料。如有任何疑问或困难,请及时与审计组
联系沟通解决。
六、结束语
希望全体员工能够充分理解并支持本次年度财务审计工作,共同
维护公司的财务稳健和透明。谨此通知,请知悉并遵照执行。
特此通知。
此致
敬礼!
公司管理部门敬上
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