固定资产审计报告意见书 .pdfVIP

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固定资产审计报告意见书

尊敬的公司管理层:

我们已完成对贵公司固定资产的审计工作,并得出如下意见:

一、审计范围和方法

本次审计的范围包括贵公司在报告期间内所持有的固定资产,

以及相应的折旧和减值计提情况。我们采用了审计综合应用

OA系统进行数据分析和抽样检验,并与贵公司的财务部门进

行了详细的讨论和核查。

二、审计结论

1.固定资产计量和披露准则符合相关会计准则和法律法规的要

求。贵公司按照固定资产的实际情况进行计量,并进行了正确

和完整的披露。

2.固定资产净额反映了贵公司在报告期间内的固定资产的实际

价值。我们通过核查固定资产的购买、移除和清理记录,确认

了贵公司固定资产净额的准确性和完整性。

3.固定资产折旧计提符合相关会计准则的要求。贵公司对固定

资产按照会计准则规定的使用寿命和预计净残值率进行了合理

的折旧计提,并按照规定的折旧方法进行计算。

4.固定资产减值计提符合相关会计准则的要求。根据我们对固

定资产减值计提的数据进行的分析,认为贵公司对固定资产进

行了适时的减值计提,并进行了合理的资产减值测试。

5.贵公司对固定资产的控制和管理制度有效。我们通过对贵公

司的固定资产控制和管理制度进行了审查,并与财务部门进行

了交流,认为贵公司的固定资产控制和管理制度有效运行。

三、审计报告意见

基于上述审计工作的结果以及我们所获得的其他审计证据,我

们认为贵公司对固定资产的计量和披露符合相关会计准则和法

律法规的要求。然而,我们注意到以下需要贵公司关注和改进

的方面:

1.在固定资产的使用过程中,建议贵公司加强资产管理,做好

资产维修和保养工作,确保固定资产能够正常使用,提高资产

的使用寿命和价值。

2.建议贵公司定期对固定资产进行折旧实物核对,确保固定资

产的数量和质量与账面记录一致,避免因为无形资产、尚未投

产或废弃的固定资产被计入账面造成的误差。

综上所述,基于我们的审计工作及相关资料的分析,我们认为

贵公司对固定资产的计量和披露符合相关会计准则和法律法规

的要求,并提出了上述改进意见。我们建议贵公司根据我们的

意见进行改进,并加强对固定资产的管理和控制。

如对本意见书有任何疑问,请随时与我们联系。

谢谢!

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