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2024年企业财务工作总结示范文本

一、健全管理制度,强化制度管理

公司成立以来,为完善财务管理制度,根据会计基础规范的要

求,先后制订了《内部会计管理制度体系》、《会计人员岗位责任

制》、《内部牵制制度》、《稽核制度》、《成本核算制度》等十二

项内部管理制度。针对我公司在财务管理方面存在的问题,先后制定

了《____工资发放的暂行规定》、《____年财务核算及奖励办法》及

《补充规定》、《____ic卡使用规定》《中心厨房核算程序》、

《____公寓收费办法的暂行规定》、《____机关人员见习期工资标准

的规定》、《____使用公司车辆的暂行规定》、《____维修费用收取

的暂行规定》等具体管理办法、规定。按照iso2____认证的要求,规

范了固定资产购置、修理、报废程序,并印制了专用表格,从资金、

费用、生产、销售等各个环节,实行内部控制和监督,做到制度上

墙,岗位责任到人,既人人目标明确,又相互协作,从制度上堵塞漏

洞,取得较好的效果。电话费等日常开支、零星购置费用降低明显,

非生产性开支基本杜绝,毛利率水平比去年同期有了较大提高。

二、加强会计队伍建设,提高会计队伍素质

财务管理工作对于企业经营具有十分重要的作用,财务人员的素

质又是提高财务管理水平的关键。为此,针对各经营单位会计人员业

务基础薄弱的现状,我们把提高基层财务人员素质作为一项重要工

作。加强业务培训,提高基层单位会计人员业务素质;加强会计职业道

德培训,强化会计人员职业道德水平;加强会计人员法律培训,增强会

计人员遵纪守法意识。每年举行大型财务培训____期,培训人次达

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____人次,通过培训,使广大会计人员的综合素质和整体水平得到有

效提高。为配合全省粮食系统会计知识大奖赛,我公司于____月____

日举办了公司第二界会计知识大奖赛,并选出____名选手参加了省局

组织的比赛,荣获团体三等奖。

三、加强内部审计监督、促进企业规范发展

为促进企业规范发展,今年以来我们加大内部审计监督力度,定

期组织专门力量,对所属单位的经营情况、会计资料进行全面审计。

审计前,制定审计程序,明确审计目标、审计范围;审计中,根据审计

进度和存在的问题,及时调整审计程序;审计结束后,召开专门会议,

汇总审计情况,讨论审计意见,据以提出审计报告。在审计过程中,

坚持报送审计和就地审计相结合,一般审计和专题审计相结合,注重

内部管理制度的执行和落实情况,查找制度没有执行和落实的原因,

是制度本身制定缺陷,还是根本没有认真执行;注重经济效益的审计,

查找原因,推广经验;注重现场兼盘工作,特别是现金的存放、保管,

固定资产的使用、维修,原材物料的实存、质量。对于发现的一般问

题,当场提出整改意见,限期整改。对于突出问题,帮助他们制定整

改措施,按照会计基础工作规范化要求,提出建设性整改意见,并在

规定时间内,要求单位回复整改情况。另外,我们十分注重审计档案

的建立,对于审计结果建立电子版审计档案。通过加强内部审计监

督,使快餐店、招待所内部管理制度得到落实,会计基础工作得到加

强、财务管理更加规范、到位。

四、统一程序,规范管理,财务管理程序化、规范化

(1)实行划片包干,保证会计队伍稳定,圆满完成会计核算。

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随着企业经营的发展,一部分会计走向经理岗位,会计人员变动

频繁。为加强会计工作,提高经营单位会计核算水平,对快餐店实行

了分片包干制度。财务审计部所有人员每人负责几个店的会计工作,

给与帮助、指导、检查。分工协作,对于会计基础方面的工作专人负

责,便于掌握日常工作中出现的问题及时得到解决,整改到人,切实

起到传、帮、带作用。通过采取划片包干措施,提高了快餐店会计核

算水平,保证了各经营单位会计核算工作正常进行,做到完整、准

确、及时。

(2)配合会计达标工作,规范会计凭证。为进一步适应经营需要,

按照会计基础工作规范化评审工作要求,我们对会计凭证全面整改,

对凭证内容及所附原始凭证、会计报告、会计帐薄逐项检查、逐项落

实。在济南市财政局举办的会计基础工作规范化评审活动中,我公司

代表金德利集团参加了评审,获会计档案规范管理奖。

(3)做好财务分析、提高财务数据的有效性。为了促进快餐店更好

的发展,根据各店经营情况

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