云南白药控股有限公司审计报告.pdf

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云南白药控股有限

公司审计报告

1

2020419

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云南白药:年度审计报告

公告日期-04-20

云南白药集团股份有限公司年度审计报告

云南白药集团股份有限公司

年度报告

云南白药集团股份有限公司

年度审计报告

年4月18日

云南白药集团股份有限公司年度审计报告

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2020419

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一、审计报告

审计意见类型标准无保留审计意见

审计报告签署日期年04月18日

审计机构名称中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号众环审字()160319号

注册会计师姓名徐毅、沈胜祺

审计报告正文

审计报告

众环审字()160319号

3

2020419

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云南白药集团股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的云南白药集团股份有限公司(以下简称云南白

药)财务报表,包括

年12月31日的合并及母公司资产负债表,年度的合并及母

公司利润表、合并及母公司

现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附

注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是云南白药管理层的责任,这种责任包

括:(1)按照企业会计

准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执

行和维护必要的内部控制,

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2020419

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以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会

计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则

要求我们遵守中国注册会计

师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在

重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的

审计证据。选择的审计

云南白药集团股份有限公司年度审计报告

程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财

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2020419

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务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报

相关的内部控制,以设计恰

当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当

性和作出会计估计的合理性,

以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意

见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,云南白药财务报表在所有重大方面按照企业会计准则

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