医院审计年终工作参考总结精选5篇范文.docxVIP

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2021医院审计年终工作参考总结精选5篇范文

2021医院审计年终工作总结(一)

2021年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导协助下,我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点、重点、难点征询题开展审计工作,充分发挥内审的监视和效劳职能,为医院领导及时提供决策按照。共开展各项审计10余项,为医院节约了资金。在深化医疗体制改革,促进廉政建立,加强财务治理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。

一、根底建立

2021年是我院迅速开展的一年,医疗、科研、治理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员构造。

1、标准了审计工作流程,按照2021年审计工作计划,进一步加强了对院内各经济工程的监管。

2、参与制定了医院物资采购、设备治理及相关规章制度假设干项。标准了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和标准化。

3、在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监视职能进一步得到表达,可以更好的为领导提供决策按照。

4、调整人员的知识和年龄构造,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生),加强了审计队伍建立。

二、学习及培训

强化措施,进一步提高审计人员的业务素养和政治素养,使我院每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班,获取了大量审计工作信息及先进工作经历。

2、与xx市第九医院、xx省精神病医院等审计人员互相交流,共同讨论审计工作新思路。

3、加强本身业务素养的学习,积极进展学术研究和讨论。

三、详细审计工作

1、参与后勤维修审计。

随着医院业务不断的扩大,后勤治理部门所涵盖的内容也越来越丰富,这就要求我们须建立健全治理制度。我们参与制定了一系列后勤治理的规章和措施,对零星维修每月审计一次,对基建维修的每个工程都进展审计,截止到6月底,共为医院节约开支1000余元。为推进医院的后勤开展起到了应有的作用。

2、参与财务收支审计。

做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性,我科室配合审计局对医院2021年财务收支情况进展审计,对存在的征询题进展了及时有效的整改,进一步标准了财务制度,为领导提供了决策按照,为医院的改革和开展做出了奉献。

3、参与各项招投标工作审计。

随着医院业务的迅速开展,加强内部治理,强化内部监视机制就显得尤为重要。医院工程建立和物资采购是与市场严密相联的,要实现对工程建立和物资采购工作的有效操纵,就必须用各项规章制度来标准和约束。我们参与制定招投标程序的相关规定并监视施行。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。按照《政府采购治理方法》要求,我科室实在加强了对单位采购活动的监视,尤其是对药品、医疗器械等招标采购,进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中,单位六个工程的招标工作,我科室全程监视,严肃招投标纪律,较好地保证了招标过程严格按照程序和要求,公开、公平、公正地顺利进展。为单位节约资金万余元。

4、参与物价审计。

为了加大医疗收费的监视,我科室每个月定期对出院病历、运转病历及药房处方批价的情况进展检查,截止到6月底,觉察20多份出院病历,30多份运转病历存在“三单不符”的现象,并及时做出了整改。

5、参与专项支出审计。

科研工作是医院开展的一项至关重要的工作,我们集中力量加强对科研专项资金的审计监视,使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项,促进了科研工作的开展。

四、工作体会

1.领导的注重与支持是搞好内审工作的关键。领导的注重程度越高,内审工作就越有依托,发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,获得了领导对内审工作的高度注重和大力支持。

2.健全的审计机构,合理的人员构造及知识构造是做好审计工作的根底条件。在院领导的高度注重和协助下,审计机构不断得到完善,工作效率明显提高。合理的人员配置和人员构造便于工作的顺利开展,为我院审计工作的长远开展奠定了坚实根底。

3.内审要树立效劳认识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监视与效劳并重,寓监视与效劳之中。内部审计归根到底是一种内部治理行为,它的目的是为了加强

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