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《企业内部控制》课程考试复习题库及答案
一、单选题
1.关于内部审计的下列说法中,不正确的是()。
A、对内部控制进行监控是内部审计的工作职责
B、相对于政府审计、注册会计师审计而言,独立性最弱
C、它是被审单位内部控制的一个重要组成部分
D、与注册会计师审计的公正性相同
答案:D
2.下列选项中,符合货币资金内部控制制度规定的是()。
A、出纳人员负责应收账款的记账工作
B、出纳人员负责总账的登记和保管
C、货币资金审批人员负责记账工作
D、货币资金审批人员兼任出纳
答案:C
3.下列各项中,不属于不相容职责的有()。
A、银行出纳与
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