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运营风险控制制度(私募基金管理人法律意见书整改)
XXXX有限公司
运
营
风
险
控
制
制
度
运营风险控制制度(私募基金管理人法律意见书整改)
第一章总则
第一条为了最大程度保护投资人和公司股东之权益,保障公司业务安全运
营和管理,加强公司内部风险管理,规范投资行为,提高运营风险防范能力,有
效防范和控制公司运营风险,且确保公司之运营符合国家有关法律、法规的规定
与行业最佳操守,保障公司平稳、持续的发展,特制订本运营风险控制制度(以
下简称“本制度”)。
第二条本制度依据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》
(以下简称“暂行办法”)等相关法律、法规、规范性文件,中国证券投资基金
业协会(以下简称“中国基金业协会”),中国证监会的有关规定,以及《XXXX
有限公司章程》(以下简称“公司章程”),并结合公司业务开展需要而专门制订。
第三条当国家有关法律、法规与市场状况发生变化时,公司应及时调整本
制度的相关内容。
第四条本制度所称运营风险控制,是指对基金运营和项目投资中的各种投
资风险进行识别、评估,并在基金运营、项目管理、项目退出中实施动态风险监
控,提出解决方案。
第五条运营风险控制原则
公司的运营风险控制应严格遵循以下原则:
5.1.全面性原则
本制度应覆盖基金运营和项目投资业务的各项工作和各级人员,并渗透到决
策、执行、监督、反馈等各个环节。
5.2.审慎性原则
本制度的核心是有效防范各种风险,公司部门组织的构成、内部管理制度的
建立要以防范风险、审慎经营为出发点。
5.3.独立性原则
运营风险控制工作应保持高度的独立性和权威性,并贯彻到基金运营和业务
的各项具体环节中。
5.4.有效性原则
运营风险控制制度(私募基金管理人法律意见书整改)
本制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章,具有高度的权威性,成为
所有员工严格遵守的行动指南;执行本制度不能存在任何例外,任何员工不得拥
有超越制度或违反规章的权力。
5.5.适时性原则
应随着国家法律法规、政策制度的变化;公司经营战略、经营方针、风险管
理理念等内部环境的改变;以及公司业务的发展,及时对本制度进行相应修改和
完善。
5.6.防火墙原则
公司与关联机构之间在业务、人员、机构、办公场所、资金、账户、经营管
理等方面严格分离、相互独立,严格防范因风险传递及利益冲突给公司带来的风
险。
第二章运营风险控制组织体系
第六条组织体系
公司应根据基金运营、项目投资业务流程和风险特征,将运营风险控制工作
纳入公司的风险控制体系之中。公司的风险控制体系共分为为五个层次:董事会、
董事会下设的风险控制委员会、投资决策委员会、风险控制部、业务部。
董事会
投资决策委员会风险控制委员会
风险控制部
业务部
运营风险控制制度(私募基金管理人法律意见书整改)
第七条各层级职责
7.1.董事会职责
(1)审议批准风险控制委员会的基本制度,决定风险控制委员
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