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2025年内部审计工作总结范文-精选8篇.pdfVIP

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人人好公,则天下太平;人人营私,则天下大乱。——刘鹗

内部审计工作总结范文-精选8篇

内部审计工作总结范文共八--第一篇(673)字

时光飞逝,岁月如梭,转眼一个年头又已过去。崭新的一

年已经到来。20_年是紧凑而又紧张,平淡而又收获的一年,虽

说没有做出什么轰轰烈烈的战果,却又有很多所感所悟。

作为审计新人,在经历了20_年的税审工作后,20_年的工

作中各方面都有所改进,包括:进场前做好准备工作、审计的

程序、审计软件的操作更加熟练等,在这过程中也存在着一些

问题及在20_年需要改进之处:

1、没能与软件公司的客服及时沟通,以致报告版本没有能

及时更新,导致报告需人手进行修改部分内容。

2、更加认识到自己审计知识的欠缺,对审计程序、审计底

稿、审计重点、要点的掌握不够。

3、从事审计必须要掌握审计知识,还要有会计,相关法律

法规,需要掌握的各方面的专业知识,也是个人以后需要学习,

充实的地方。

20_的评估依然是有银行抵押、交税、咨询、公证、资产评

估等多种业务类型,也有着多家的合作公司,针对各自特点和

优势对不同类型的业务寻找合适的评估公司,在能做成的情况

下争取利润最大。全年总收入有所增长,且同致诚增长较大,

所以纯收入相对稳定。今年公证处业务的开展,使得总收入和

纯收入都有较大的增长,也是20_年除了中行这个中心业务以

外需要维持好的业务。各个按揭公司还是能维持良好的关系,

业务较为稳定。

时光过得飞快,_年公司的工作已经结束了,可以说,在_

年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做

好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中,

高效的完成了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好,

这些都是我们得来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做

好!

天行健,君子以自强不息。地势坤,君子以厚德载物。——《周易》

内部审计工作总结范文共八--第二篇(608)字

第一步:了解公司(包括关联公司)基本情况

组织审计人员有计划对公司及关联企业了解基本情况,内

部审计工作计划。了解的内容主要有:

1、企业发展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规

模、相关税种等。

2、公司及关联企业相互之间股权控制情况,股权结构。

3、企业的内部控制制度是否健全,是否科学有效。

4、会计制度是否建立健全;是否符合企业核算要求;会计核

算是否规范;是否有因会计处理错误导致管理失职现象;测量税

务风险;存货管理是否安全、进出货品的流程是否科学无漏洞;

固定资产、低值易耗、物料用品的管理是否规范;债权债务等往

来科目的使用是否谨慎并及时处理;成本及费用核算是否合理

等,工作计划《内部审计工作计划》。

5、经营目标的制定是否切合实际;核定依据是什么;目标

是否明确;是否便于考核总现;实际执行情况。

6、费用预算的报审依据是否合理,执行情况。

7、大项投资及工程建设项目的基本情况;是否执行招投标

制度;项目预算的审核情况;工程实施过程的了解;合同的签订

是否严谨;审批权限了解;工程决算是否严格把关等。

8、关联企业间业务往来的核算是否清晰;了解核算办法是

否合理;

第二步:计划从以下4方面体现和实施审计的监督和管理

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