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药企内审管理规程解读.pptx

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药企内审管理规程解读;CATALOGUE;01;;内部审计应遵循独立性、客观性、保密性和专业行为的原则,以确保审计结果的公正性和准确性。;审计计划;02;确定内审目标和范围;;根据内审目标和范围,确定内审的具体时间安排;03;强调审核纪律和要求;;对现场进行实地观察;04;不符合项主要指与药企内审管理规程、相关法律法规、行业标准等不相符的情况,包括但不限于记录不完整、操作不规范、设施不达标等。;针对识别出的不符合项,制定相应的整改措施,明确整改目标、方法、时限和责任人。;;05;;编写全面客观反映实际情况报告;内审报告应在审核结束后尽快完成编写并提交,以确保相关部门及时了解审核情况并采取改进措施。;06;;制定详细的培训计划;;07;全面的审计范围;存在问题及原因分析;未来发展趋势预测与应对策略;THANKS

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