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内部审计准则相关知识试卷含内部控制经营管理等要点.docx

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内部审计准则相关知识试卷含内部控制经营管理等要点

1.内部审计人员不得(),不得(),不得(),不做(),不做()。

A、参与有利益关系的审计项目

B、利用职权谋取私利

C、隐瞒审计发现的问题

D、缺少证据支持的判断

E、误导性陈述

【正确答案】:ABCDE

2.组织应当设置与其()、()、()、()结构等相适应的内部审计机构,并配备具有相应资格的内部审计人员。

A、目标

B、性质

C、规模

D、治理

【正确答案】:ABCD

3.《沧州银行审计档案管理办法》沧银审〔2023〕1号,审计部可建立电子审计档案

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