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?一、总则
1.目的
为规范企业业务流程,提高工作效率,确保各项业务有序开展,实现企业战略目标,特制定本办法。
2.适用范围
本办法适用于企业内部所有业务流程的设计、执行、监控与优化。
3.基本原则
-流程导向原则:以业务流程为核心,打破部门壁垒,实现跨部门协同工作。
-简洁高效原则:流程设计应简洁明了,减少不必要的环节,提高工作效率。
-风险可控原则:识别流程中的风险点,采取有效措施进行防控,确保业务活动安全。
-持续优化原则:根据企业内外部环境变化,不断对流程进行优化和改进。
二、业务流程管理组织与职责
1.流程管理委员会
-组成:由企业高层管理人员、各部门负责人等组成。
-职责:负责审定业务流程管理的方针、政策和重大决策;审批业务流程体系架构和重要流程文件;协调解决流程管理中的重大问题。
2.流程管理部门
-职责:负责制定业务流程管理制度和流程框架;组织流程的设计、优化和整合;监督流程的执行情况,定期进行流程评估和分析;协调各部门解决流程执行中的问题。
3.各部门
-职责:负责本部门业务流程的梳理、优化和执行;配合流程管理部门开展流程相关工作;对流程执行情况进行自我评估和改进。
三、业务流程设计与开发
1.流程设计原则
-以客户为中心:充分考虑客户需求,确保流程能够提供优质的产品和服务。
-端到端视角:从业务起点到终点进行整体设计,避免出现流程断点和重复劳动。
-岗位与流程匹配:明确各岗位在流程中的职责和工作内容,确保流程的有效执行。
2.流程设计步骤
-流程调研:了解业务现状,收集相关信息,包括业务活动、工作流程、存在问题等。
-流程分析:对调研信息进行分析,识别流程中的增值活动和非增值活动,确定流程的关键环节和风险点。
-流程设计:根据分析结果,设计新的业务流程,明确流程的输入、输出、活动步骤、责任人、时间要求等。
-流程评审:组织相关部门和人员对设计好的流程进行评审,提出修改意见和建议,确保流程的合理性和可行性。
-流程审批:将评审通过的流程提交流程管理委员会审批,审批通过后正式发布实施。
3.流程文件编制
-流程说明书:详细描述流程的目的、范围、流程步骤、关键控制点、相关部门和岗位职责等内容。
-流程图:以图形化的方式直观展示流程的运作过程,便于理解和执行。
-流程表单:设计与流程相关的各类表单,用于记录流程执行过程中的数据和信息。
四、业务流程执行与监控
1.流程培训
-在新流程发布后,由流程管理部门组织相关部门对涉及岗位的人员进行培训,确保员工熟悉流程内容和操作要求。
-培训方式可包括集中授课、现场演示、在线学习等多种形式。
2.流程执行
-各部门和岗位人员应严格按照流程文件的要求执行流程,确保业务活动的标准化和规范化。
-在流程执行过程中,如发现问题或需要调整流程,应及时向流程管理部门反馈。
3.流程监控
-流程管理部门通过定期检查、数据分析、现场观察等方式对流程执行情况进行监控。
-建立流程监控指标体系,对流程的关键环节和绩效指标进行跟踪和评估,及时发现流程执行中的偏差和异常情况。
-对于监控中发现的问题,应及时发出整改通知,要求责任部门限期整改,并跟踪整改效果。
五、业务流程评估与优化
1.流程评估
-定期(每年至少一次)对业务流程进行全面评估,评估内容包括流程的运行效率、效果、适应性、合规性等方面。
-采用定性与定量相结合的评估方法,如问卷调查、数据分析、专家评估等,收集评估数据和信息。
-根据评估结果,编写流程评估报告,总结流程运行情况,分析存在的问题和原因。
2.流程优化
-根据流程评估报告,确定需要优化的流程和优化目标。
-组织相关部门和人员对需要优化的流程进行深入分析和讨论,提出优化方案。
-对优化方案进行评审和审批,确保方案的可行性和有效性。
-实施优化方案,并对优化后的流程进行跟踪和评估,验证优化效果。
六、业务流程变更管理
1.变更申请
-当企业内外部环境发生变化,需要对业务流程进行变更时,由相关部门或人员提出变更申请,说明变更的原因、内容、预期效果等。
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