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行政事业单位内部审计风险及防范措施探析.pdf

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投融资管理

行政事业单位内部审计风险及防范措施探析

长治市人民医院 甄晓妮

摘要:行政事业单位审计工作可以对经济活动进行而导致债务问题发生,不能有效解决问题,也不能有

有效监督,通过审计工作可以了解资源利用情况,从而效偿还债务,最终需要政府部门处理,浪费国家的资

合理规划和控制现有的资源,提高资源利用率。但在源和资金,造成大量公共资源浪费。

行政事业单位发展过程中还存在着内部控制薄弱的问第五,审计人员职业道德风险。在审计工作中,审

题,完善内部审计制度,加强财务监督与管理,也因此计人员直接参与审计工作。如果审计人员自身的职业

成为行政事业单位管理非常重要的工作。基于此,本文道德缺失,在实际操作过程中存在违规的问题,将会

主要结合行政事业单位财务管理中风险的类型,分析造成严重的审计风险。在审计工作中人员素质如果不

了行政事业单位审计风险产生的原因,对内部审计风足,就容易出现财务方面的损失。在审计人员培训考

险的特征以及产生的影响进行分析,并提出审计风险核方面,由于还没有形成有效的考核制度,为审计工

防范措施。作带来一定的隐患,而审计制度的缺失,也使得审计

关键词:内部审计;财务风险;防范措施人员容易出错,从而造成一定的审计风险。

二、行政事业单位审计风险产生的原因

DOI:10.12433/zgkjtz(一)内部审计制度落后

在社会不断发展过程中,行政事业单位管理也在

一、行政事业单位存在的财务风险类型向着多样化的方向发展,内部管理越来越复杂,容易

在财务风险防范中,内部审计工作是关键,如果产生审计漏洞。另外,在单位内部还存在着审计制度

审计工作存在问题和风险,会造成财务风险的增加,不完善的问题,部分管理人员根据主观判断而作出决

因此需要对财务风险进行分析,对风险的类型特点进策,容易造成对审计工作考虑不全面,审计资料分析

行分析。不完善的问题,对审计工作以及财务管理都会产生不

第一,违规支付风险。大部分的经费通过上级部利影响。

门拨付,这些资金通过审核下发到行政事业单位,但(二)审计制度随意性较强

是实际上一些行政事业单位面临着内部资金协调不在审计制度方面,相关部门制定了一些指导性文

足,不能按时支付资金的问题,在这种情况下容易出件,但这些文件过于笼统,制度和法律不够细化,容

现支付风险。易发生内部审计制度混乱的问题。在新的审计内容中,

第二,会计核算风险。审计系统、会计核算体系,工作人员不能严格按照流程执行,对审计工作造成一

对工作人员的专业性要求会非常高,如果在审计工作定的风险,使得审计工作缺乏数据,存在大量个人主

中操作不当,容易出现审计不合理的现象,从而导致观判断因素,导致审计工作存在较高的风险。

财务风险增加。(三)审计人员编制安排不合理

第三,管理制度风险。在管理中对于投资决策缺审计人员的个人能力、职业道德,对审计工作的

乏有效的分析,使得投资决策的合理性无法

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