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宾馆采购管理制度
为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协
调和提高工作效率,特制定本采购管理制度。
一、采购管理部门
酒店设立专职采购部,接受总经办、财务部及其它部门的监督,全面负责酒
店的采购工作。
二、采购部工作基本要求
1、所有大型采购项目均需采购小组讨论签批授权及酒店财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质。
3、所有采购物品的质量须保持一惯稳定。
4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和质量负责。
5、采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获
取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式
汇报给酒店财务部及董事会。
6、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品,采购部须登记归档并妥
善保管,有人员变动时上述资料须全部列入移交。采购人员自购物品价格信息采
购部每天须录至采购部价格信息库。
7、采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回
来;印刷品、客房一次性用品、布草等物品使用部门须提前两个月下单采购。
8、采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予报销。
9、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
10、采购部负责跟进各协作厂商的货款,及时签批支付事宜。对到期的应付
帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日
后的采购工作提供便利。
三、采购审批程序
1、申购单审批程序
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采购申请单一共三联,在经审批后,第一联采购部存档并组织采购,第二联
作仓库收货用,第三联部门存档。
2、单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自
购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,
经采购小组最后批准后方可采购,酒店财务部将对价格及品质进行不定期抽查。
3、单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程
序:
采购部寻找至少三家厂商比较价格品质,采购小组确定供货商,采购部与供
货商共同草拟合同或采购协议。
(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、总经理组成)
4、赊购(月结)物品采购审批程序
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