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建设工程审计项目培训课件
CATALOGUE
目录
建设工程审计概述
建设工程前期审计
施工过程中期审计
竣工结算后期审计
内部控制体系评价及风险防范
案例分析与经验分享
建设工程审计概述
01
CATALOGUE
建设工程审计是对建设项目的投资立项、设计施工、竣工投产等全过程进行的经济监督和评价活动。
审计定义
确保建设工程的合规性、合理性和经济性,提高投资效益,防范风险。
审计目标
控制建设成本
保障工程质量
提高投资效益
防范风险
01
02
03
04
通过审计监督,确保建设资金的有效使用,防止浪费和挪用。
审计关注工程设计、施工和验收等环节,确保工程符合规范要求。
通过审计评价,优化投资决策,提高投资回报。
及时识别和揭示建设工程中的风险和问题,避免或减少损失。
法律法规
《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。
行业标准
《建设工程造价审计规范》、《建设工程施工合同审计规范》等行业标准。
合规性要求
建设工程审计必须遵守国家法律法规和行业标准,确保审计工作的合规性。
建设工程前期审计
02
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03
审查投资估算和资金筹措
核实投资估算的准确性和合理性,评估资金筹措方案的可行性和风险。
01
审查项目建议书
对项目建议书中的内容进行全面审查,包括项目建设的必要性、可行性、建设条件、投资估算等。
02
评估可行性研究报告
对可行性研究报告进行深入评估,关注项目的市场前景、技术方案、经济效益等关键要素。
对招标文件进行全面审查,确保其内容完整、准确、合法,并符合相关法规和政策要求。
审查招标文件
监督投标过程
审查中标结果
对投标过程进行监督,确保投标活动的公开、公平、公正,防止暗箱操作和舞弊行为。
对中标结果进行审查,核实中标人的资格和条件,确保中标结果的合法性和有效性。
03
02
01
对合同条款进行全面审查,确保其内容明确、具体、合法,并符合双方当事人的意愿和利益。
审查合同条款
对合同履行情况进行持续监督,确保双方当事人按照合同约定履行各自的义务和责任。
监督合同履行情况
在出现合同纠纷时,及时介入并进行调解或仲裁,维护合同双方的合法权益和项目的顺利进行。
处理合同纠纷
施工过程中期审计
03
CATALOGUE
审查施工进度款支付是否符合合同约定和工程进度实际情况。
核查施工进度款支付凭证、发票等是否真实、合法。
分析施工进度款支付是否存在异常,如超付、拖欠等情况。
审查变更签证手续是否齐全、合规,是否经过建设单位、监理单位等相关方确认。
核查变更签证内容是否与实际情况相符,是否存在虚假变更或重复变更等情况。
分析变更签证对工程造价和工期的影响,评估其合理性和必要性。
核查材料设备采购合同、发票等凭证是否真实、合法。
分析材料设备采购质量控制情况,包括验收、保管、使用等环节是否符合规定。
审查材料设备采购价格是否合理,是否存在价格过高或过低的情况。
竣工结算后期审计
04
CATALOGUE
核查竣工图纸、设计变更、工程签证等资料的完整性,确保结算依据充分。
检查施工合同、招标文件、投标文件等结算相关文件的齐全性,防止遗漏重要信息。
核实竣工验收报告、质量评估报告等资料的真实性和有效性,确保结算工作顺利进行。
对照施工图纸和竣工图纸,逐项核对工程量清单中的项目名称、特征描述、计量单位、工程量等内容,确保清单准确无误。
结合合同约定和计价规范,评估工程量清单的综合单价和合价的合理性,防止价格虚高或不合理低价。
分析工程量清单中可能存在的漏项、错项和重复项,提出调整意见,确保结算金额真实反映工程实际造价。
梳理施工过程中的索赔事项,了解索赔原因、责任划分和处理结果。
结合合同条款和相关法律法规,分析索赔事项处理结果的合理性,判断是否存在争议或不当处理。
针对存在争议的索赔事项,提出处理建议或解决方案,促进双方达成共识,确保结算工作顺利进行。
内部控制体系评价及风险防范
05
CATALOGUE
风险评估机制评价
对建设单位的风险评估机制进行评价,包括风险识别、评估、应对等环节的完善性和有效性。
内部控制环境评价
包括组织架构、职责分工、人力资源政策等方面的评价,以确定内部控制环境是否健全。
控制活动评价
对各项内部控制措施的设计和执行情况进行评价,包括审批程序、授权管理、会计系统控制等。
内部监督评价
对内部监督机制的完善性和有效性进行评价,包括内部审计、纪检监察等方面的工作。
信息与沟通评价
评价建设单位内部信息传递的及时性、准确性和完整性,以及内外部沟通机制的畅通性。
通过风险评估机制,识别出建设工程中可能存在的潜在风险,如资金风险、进度风险、质量风险等。
潜在风险识别
针对识别出的潜在风险,制定相应的应对措施,包括风险规避、风险降低、风险转移等
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