资材部仓库管理制度,货物收发储存的作业规定与工作流程.doc

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仓库治理制度

1.目的

1.1有效计划、协调、配合有关部门之需求,以经济合理的方法供给用料。

1.2确实达到先进先出之基本要求。

1.3防止库存品之损失。

1.4降低库存品之存量。

1.5加强呆废料之预防及治理。

1.6提高保管及收发效率。

1.7避开停工待料。

1.8有效沟通降低损失。

2.0范围

适用于公司五金库、尿素库内各种原/辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公等物料的库存治理规定。

3.0定义

各种原材(物)料、半成品、成品须有统一之命名与分类编号,由研发/生产部配合实际需要具体订之,以增进收发储存之效率并保证料账正确度。

4.0权责

4.1资材部仓库:

4.1.1负责日常仓储所有作业活动,对进出仓库的所有物料负责。

4.1.2负责定期盘点,保证物帐相符,误差率控制在0.2%以内。

5.0作业内容

5.1入库治理

5.1.1库管员严格填写《入库单》;

5.1.2库管员接收入库物资时,应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好;库管员要严格把关,有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人:

(1)申请物资入库人员未在入库核对现场的;

(2)所需入库物资与《入库单》标注明细不符的;

(3)所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。

5.1.3入库物资在待检区域清点完毕后,不良品退还,良品经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续。

5.2仓库治理

5.2.1物资入库后,库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放,制作好物料卡,进门标志好物料区位图,现场保持5S标准;

5.2.2库管员对常用物资要随时盘点,对库存物资每月进行一次

盘点,检查库存的余缺、帐物是否相符;盘点时要保证盘点数量的正确性,书写数据时要清楚、标准,保管好盘点表,严禁弄虚作假,虚报数据;盘点过程中发现误差须及时找出原因,采用双联盘点法,对发生变更的库存产品要及时做好变更登记,保证帐物卡相符;对保质期临近的库存物资,库管员应提前一个月将情况报告给上级领导;盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行,仓库组长对月盘点情况进行不定期抽查;

5.2.3库管员严格治理账单资料,所有账单要填写整洁、清楚、计算正确,不得随意涂改;

5.2.4禁止无关人员进入仓库,倒班时做好交接工作,严防工作推诿;

5.2.5合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施,防止

物资因各种原因受到损坏;库房内严禁吸烟,做到防火、防盗、防潮。

5.2.6搬运过程中应轻拿轻放,机器装卸时保证车道通畅,保证安全第一;

5.3出库治理

5.3.1物资领用执行出库登记制度,库管员严格填写《出库单》

并由领用人签字确认,经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用;

5.3.2如遇物资需紧急领用时,领用人应电话请示上级领导批准,库管员核实后方可办理出库事宜,但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员,若领用人事后借故推诿扯皮,上报财务后处以双倍物资金额处罚;

5.3.3库管员根据物资入库时间,遵守“先进先出”的出库原则;

5.3.4已领出物资使用剩余后,无论包装是否完好,必须及时返

还仓库,在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下,库管员填写《入库单》,将剩余物资接收入库进行统一治理。

附:1、《入库单》(此表一式三份)

2、《出库单》(此表一式三份)

3、《仓库流程图》

编制:陈延亮日期:2017.9.1

审核:日期:

入库单

仓库名称:申购部门:页数:

供给商:联系人:单号:

地址:电话:日期:

物品编码

物品名称

规格型号

单位

数量

单价

金额

生产批号

送货经办人:仓管:审核:

出库单

仓库名称:领用部门:页数:

出库原因:

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