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湖南华菱线缆股份有限公司财务报表附注
2024年度
金额单位:人民币元
一、公司基本情况
湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经湖南省人民政府湘政函字〔2003〕17号批复同意,以湘潭钢铁集团有限公司(以下简称湘钢集团)为主发起人,与湖南钢铁集团有限公司(以下简称湖南钢铁集团)、上海迪策科技发展有限公司、湘潭市经济建设投资公司(以下简称湘潭经建投公司)、湘潭电化集团有限公司共同发起设立,于2003年7月1日在湘潭市市场监督管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为914303007483865809的营业执照,注册资本534,424,000.00元,股份总数534,424,000股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份264,351,253股,无限售条件的流通股份270,072,747股。公司股票已于2021年6月24日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属电气机械和器材制造业。主要经营活动为电线电缆的研发、生产、销售。
本财务报表业经公司2025年3月27日第五届董事会第二十七次会议批准对外报出。
二、财务报表的编制基础
(一)编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二)持续经营能力评价
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
三、重要会计政策及会计估计
重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
(一)遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状
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况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二)会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三)营业周期
公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
(四)记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五)重要性标准确定方法和选择依据
公司编制和披露财务报表遵循重要性原则,本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下:
涉及重要性标准判断的披露事项
重要性标准确定方法和选择依据
重要的单项计提坏账准备的应收票据
单项金额超过资产总额0.3%
重要的应收票据坏账准备收回或转回
单项金额超过资产总额0.3%
重要的核销应收票据
单项金额超过资产总额0.3%
重要的单项计提坏账准备的应收账款
单项金额超过资产总额0.3%
重要的应收账款坏账准备收回或转回
单项金额超过资产总额0.3%
重要的核销应收账款
单项金额超过资产总额0.3%
重要的单项计提减值准备的应收款项融资
单项金额超过资产总额0.3%
重要的应收款项融资减值准备收回或转回
单项金额超过资产总额0.3%
重要的核销应收款项融资
单项金额超过资产总额0.3%
重要的单项计提坏账准备的其他应收款
单项金额超过资产总额0.3%
重要的其他应收款坏账准备收回或转回
单项金额超过资产总额0.3%
重要的核销其他应收款
单项金额超过资产总额0.3%
重要的单项计提减值准备的合同资产
单项金额超过资产总额0.3%
重要的合同资产减值准备收回或转回
单项金额超过资产总额0.3%
重要的核销合同资产
单项金额超过资产总额0.3%
合同资产账面价值发生重大变动
单项金额超过资产总额0.3%
重要的账龄超过1年的预付款项
单项金额超过资产总额0.3%
重要的其他权益工具投资
单项金额超过资产总额0.3%
重要的在建工程项目
单项工程投资总额超过资产总额0.3%
重要的逾期借款
单项金额超过资产总额1%
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重要的账龄超过1年的应付账款
单项金额超过资产总额1%
重要的账龄超过1年的其他应付款
单项金额超过资产总额1%
重要的账龄超过1年的合同负债
单项金额超过资产总额1%
合同负债账面价值发生重大变动
单项金额超过资产总额1%
重要的投资活动现金流量
单项金额超过资产总额0.5%
重要的合营企业、联营企业
单项长期股权投资账面价值超过集团净资产的
15%/单项权益法核算的投资收益超过公司利润总额的15%
重要的承诺事项
单项金额超过资产总额0.5%
重要的或有事项
单项金额超过资产总额0.5%
重要的资产负债表日后事项
单项金额超过资产总额0.5%
重要债务重组
单项金额超过资产总额0.5%
(六)现金及现金等价物的确定标准
列示于现金
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