- 2
- 0
- 约6.31万字
- 约 83页
- 2025-05-09 发布于浙江
- 举报
第PAGEPage1页/共NUMPAGESPages3页
政府采购、公司管理、供应链金融等领域知识测试试卷
1.内部审计可以为内部控制提供
A、法律支持
B、财务支持
C、经济支持
D、管理咨询
【正确答案】:D
解析:?国际内部审计师协会(IIA)《国际专业实务框架》指出,内部审计的职能包括通过确认和咨询服务,协助组织改善治理、风险管理和控制过程。管理咨询是内部审计的核心服务之一,旨在帮助管理层完善内部控制体系。选项D对应内部审计通过提供建议、分析和评价等方式,帮助优化管理流程和控制机制的作用,而其他选项均未直接体现这一职能特性。
2.()是政府采购的主要方式
您可能关注的文档
最近下载
- 2023年宁夏银川市中关村教育集团中考英语一模试卷(附答案详解).docx VIP
- 2023年宁夏中考物理试题(含答案解析).pdf VIP
- 宁夏银川市第九中学2022学年中考联考数学试卷(含答案解析).doc VIP
- 基于UbD模式的高中生物逆向教学设计与实践.pdf
- 河南应用技术职业学院2026年单独招生《职业适应性测试》模拟试题(二).pdf
- 食源性疾病病例监测信息表.doc VIP
- 《婴幼儿生活照护》教案 第五讲 婴幼儿盥洗照护.docx
- 2024年水质分析仪市场需求分析报告.pptx VIP
- 2024年盐湖提锂项目规划设计方案.docx
- 《汽车变速箱齿轮有限元分析案例》1500字.doc VIP
原创力文档

文档评论(0)