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2024年高校内部审计人员工作总结(共8篇)
第1篇:高校内部审计工作总结
高校内部审计工作总结
篇1:学校内部审计工作总结
篇1:XX年学校内部审计工作总结
XX年学校内部审计工作总结
我校在XX年中,充分发挥了内部审计的作用,于有效地防范风险、确保资金平安、规范
内部管理,促进学校财务管理期范、协调发展起到了主动作用。我校内部审计小组依据教化局审
计室xx年度年初工作安抖而学校内部审计安排,在本年度完成了以下工作:
主要工作内容:
一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作
中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
二、仔细学习相关业务,刚好了解农村义务教化经费保障的各项政策。在详细工作中学
校是否按政策规范收费、作业本费的运用及结算状况、日常公用经费的筹措和运用状况等作为
一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教化经费保障体制中的作用。
三、学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审,并刚好上报
审计工作报告,有效地提高了教化经费运用效益。依据学校经济活动特点,今年我校内部审计的
主要内容有:
1、学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的全部收入都刚好入账,并纳入了学
校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。
2、学校的各项支出状况,包括老师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审
核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失奢侈等行为内审认为均符合有关规定要求。
各项支出均属合理。
3、于学校的资产构成状况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到
了帐帐相符、帐物一样;各类往来款项作了相应清理。4、学校的负债也作了相应审计,学校
从xx年后没有产生新债,更没有举债消费。
5、学校收费状况进行了重点审计,未发觉乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了
相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并学生生活费赐予了
补助。
四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神,刚好完成了教化局支配的各项工作。
审计工作中的措施
1、严格执行了年审计工作安排,提高了对安排肃穆性的相识。在详细审计工作中坚持原
则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。
2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸清晰,又抓重
点问题进行深化地分析,争取了从机制上和制上提出解决问题的方法。
3、完善了制,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计全过程质量限制,将审计准则、
审计质量限制标准和制落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个
环节。
4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。篇2:XX年学校内部审计工作总结
XX年学校内部审计工作总结
我校在xx年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金平安、规范
内部管理,促进学校财务管理期范、协调发展起到了主动作用。我校内部审计小组依据教化局审
计室XX年年初工作安科丽学校内部审计安排,在本年完成了以下工作:
主要工作内容:
一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制;强化了业务学习,解决了审计工作
中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
二、仔细学习相关业务,刚好了解对农村义务教化经费保障的各项政策。在详细工作中对学
校是否按政策规范收费、对作业本费的运用及结算状况、日常公用经费的筹措和运用状况等
作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教化经费保障体制中的作用。
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