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医院财务工作总结与计划
过去一年,在医院领导班子的正确领导下,在各临床、医技及行政科室的大力支持与配合下,财务科紧紧围绕医院中心工作,以提升财务管理水平、保障医院经济健康运行为核心,克服了医疗改革深化、资金调度压力加大等多重挑战,圆满完成了年度各项财务工作任务。现将本年度工作情况总结如下,并对下一年度工作进行规划。
一、本年度财务工作总结
(一)会计核算工作精准规范
过去一年,财务科严格遵循《医院会计制度》及国家相关财经法规,以精准核算、及时反馈为核心目标,扎实推进日常会计核算工作。一是完善会计核算流程,对门诊收费、住院结算、药品及耗材采购等关键环节的账务处理进行标准化规范,确保原始凭证审核、记账凭证填制、账务核对等环节无疏漏,全年会计凭证准确率达100%,账务处理及时率较上年提升15%。二是强化财务数据质量管控,定期开展账务自查与互查,对发现的账务处理不规范问题及时整改,确保财务报表数据真实、准确、完整。年度终了,顺利完成年度财务决算工作,编制的资产负债表、收入支出总表等报表通过上级主管部门审核,为医院决策提供了可靠的财务数据支撑。
(二)预算管理工作科学严谨
预算管理是医院财务管理的重要环节,本年度财务科着力提升预算编制的科学性和执行的严肃性。在预算编制阶段,坚持“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保障重点”的原则,结合医院发展规划及各科室实际需求,采用“自上而下、自下而上、上下结合”的编制方法,细化预算项目,明确预算指标。全年部门预算编制准确率达到95%以上,有效避免了预算与实际脱节的问题。在预算执行过程中,建立健全预算执行监控机制,定期对各科室预算执行情况进行分析通报,对超预算支出严格审批程序,确保预算执行的刚性。全年预算执行率达到92%,较上年提高3个百分点,保障了医院各项工作的有序开展。
(三)资金管理工作安全高效
资金是医院运转的血液,财务科高度重视资金管理工作,致力于实现资金的安全高效运转。一是加强资金统筹调度,根据医院收支情况及重点项目建设进度,合理制定资金使用计划,优化资金配置,确保医疗业务、药品采购、设备购置等关键领域的资金需求。全年累计调度资金[X]万元,保障了医院正常运营及[具体项目名称]等重点项目的顺利推进。二是严格资金支付审批,完善资金支付内控制度,明确各环节审批权限,对大额资金支付实行集体决策,有效防范了资金支付风险。三是积极拓展融资渠道,面对医院改扩建项目资金需求,与多家银行沟通协调,成功争取到[X]万元专项贷款,降低了融资成本,为医院长远发展提供了资金保障。
(四)财务监管工作扎实有效
为规范医院经济活动,防范财务风险,财务科切实加强财务监管工作。一是强化内部审计监督,定期对医院收费、物资管理、固定资产购置及处置等环节进行审计检查,全年开展内部审计项目[X]项,发现并整改问题[X]个,促进了医院财务管理的规范化。二是严格执行物价政策,加强医疗服务价格管理,定期对门诊、住院收费项目及标准进行核查,确保收费行为合法合规,全年未发生重大价格违规事件。三是加强药品及耗材财务管理,会同药剂科、设备科等部门建立药品及耗材采购、入库、出库、盘点等全流程管理制度,对高值耗材实行专项管理,有效降低了采购成本,减少了库存积压。
(五)财务队伍建设持续加强
财务科注重提升科室人员的专业素养和业务能力,打造高素质的财务团队。一是加强政治理论学习,组织科室人员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神,提高政治站位,增强责任感和使命感。二是强化业务培训,定期组织财务人员参加会计准则、税法、医院财务管理等方面的培训学习,全年累计培训[X]人次,鼓励员工参加专业职称考试,目前科室人员中具有中级及以上职称的占比达到[X]%。三是加强作风建设,树立“严谨、高效、廉洁、服务”的工作理念,要求财务人员严格遵守财经纪律和职业道德,热情服务各科室,提升了财务工作的满意度。
二、工作中存在的问题与不足
在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到工作中存在的不足:一是预算管理的精细化程度有待进一步提高,部分科室预算执行的灵活性与刚性平衡不够,预算分析的深度和广度不足;二是财务信息化建设相对滞后,财务软件功能未能充分发挥,与医院HIS系统、物资管理系统的对接不够顺畅,数据共享存在壁垒;三是财务分析的前瞻性和决策支持能力有待加强,对医院经济运行趋势的预测分析不够深入,难以满足医院精细化管理的需求;四是财务人员的知识结构有待优化,对新医改政策、医保支付方式改革等方面的研究不够深入,应对复杂财务问题的能力需要进一步提升。
三、下一年度工作计划
针对存在的问题,结合医院发展规划,下一年度财务科将重点做好以下工作:
(一)深化预算管理改革
一是提高预算编制的精细化水平,进一步细化预算项目,建立“科室预算-部门预算-医院总预算”的三级预算体系,结
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