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2023年企业年度财务审计报告范本

2023年度企业财务审计报告

[企业全称]:

我们接受委托,审计了贵公司(以下简称“公司”)截至2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注(以下统称“财务报表”)。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

四、其他事项说明

(本部分根据实际审计情况填写,如无特殊事项,可省略或填写“无”。以下为可能涉及的示例,具体需结合审计发现进行阐述)

1.关于持续经营能力的评估:我们关注到公司本年度经营面临[简述挑战,如市场竞争加剧/特定业务板块下滑等],导致[简述影响,如经营业绩未达预期/经营性现金流承压等]。管理层已在财务报表附注中披露了应对措施,包括[简述措施,如优化成本结构/拓展新业务渠道等]。基于我们执行的审计程序,未发现管理层运用持续经营假设编制财务报表存在不适当之处。

2.关于重大关联方交易:本年度,公司与关联方[关联方名称或类型]发生了[简述交易性质,如采购/销售/资金往来等]交易,交易金额占同类交易比例[XX%]。公司已在财务报表附注中对上述关联方关系及交易进行了充分披露,相关交易价格遵循了[公允市场价格/协议定价]原则,未发现损害公司及股东利益的情况。

3.关于会计政策变更:本年度,公司根据财政部新颁布/修订的[具体会计准则名称],对[具体会计政策,如收入确认方法/金融工具分类等]进行了变更。此项变更采用了[追溯调整法/未来适用法],并已在财务报表附注中详细披露了变更的原因、内容及对财务报表的影响。我们认为,会计政策变更的处理符合企业会计准则的规定。

4.关于未决诉讼事项:截至财务报表批准报出日,公司尚有[简述未决诉讼情况,如涉及金额较大的合同纠纷等]未决诉讼。公司已根据会计准则的要求,对可能产生的损失进行了合理估计并计提了相应预计负债(或:由于该事项结果存在重大不确定性,公司暂未计提预计负债,但已在附注中充分披露)。我们将持续关注该事项的进展。

[会计师事务所名称](盖章)

中国注册会计师:[签名并盖章]

中国注册会计师:[签名并盖章]

中国[城市名称]

2024年X月X日

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