2025年CIA内部审计专业人员考试备考题库及答案解析.docxVIP

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  • 2025-09-19 发布于河北
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2025年CIA内部审计专业人员考试备考题库及答案解析.docx

2025年CIA内部审计专业人员考试备考题库及答案解析

单位所属部门:________姓名:________考场号:________考生号:________

一、选择题

1.CIA内部审计师在执行审计程序时,应如何获取充分、适当的审计证据()

A.仅依赖被审计单位的内部凭证

B.仅依赖外部专家的意见

C.采用多种审计程序,并考虑证据的可靠性

D.仅依赖被审计单位的口头声明

答案:C

解析:CIA内部审计师需要通过采用多种审计程序,如观察、检查、询问、函证、重新执行等,来获取充分、适当的审计证据。这样做的目的是确保审计证据能够支持审计结论,并能够应对各种风险。仅仅依赖内部凭证、外部专家意见或口头声明都可能导致审计证据不充分或不适当。

2.在进行风险评估时,CIA内部审计师应关注哪些因素()

A.被审计单位的财务状况

B.被审计单位的经营环境

C.被审计单位的内部控制

D.以上所有

答案:D

解析:CIA内部审计师在进行风险评估时,需要全面考虑被审计单位的财务状况、经营环境和内部控制等因素。这些因素都会对被审计单位的运营和风险管理产生影响,因此都需要纳入风险评估的范围。

3.CIA内部审计师在审计过程中发现重大缺陷时,应如何处理()

A.立即停止审计工作

B.向被审计单位的管理层报告

C.向被审计单位的董事会报告

D.以上都是

答案:D

解析:CIA内部审计师在审计过程中发现重大缺陷时,应立即向被审计单位的管理层和董事会报告。因为重大缺陷可能会对被审计单位的财务状况、经营成果和合规性产生重大影响,需要及时得到处理。

4.在编写审计报告时,CIA内部审计师应如何组织报告内容()

A.按照审计发现的重要性进行组织

B.按照审计程序的执行顺序进行组织

C.按照被审计单位的部门进行组织

D.按照审计时间进行组织

答案:A

解析:CIA内部审计师在编写审计报告时,应按照审计发现的重要性进行组织。因为重要的审计发现需要得到更多的关注,而次要的审计发现可以简要描述。按照审计程序的执行顺序、被审计单位的部门或审计时间进行组织都不太合适,因为这些组织方式并不能很好地反映审计发现的重要性。

5.CIA内部审计师在进行数据分析时,应使用哪些工具()

A.电子表格软件

B.数据库管理系统

C.数据分析软件

D.以上都是

答案:D

解析:CIA内部审计师在进行数据分析时,可以使用电子表格软件、数据库管理系统和数据分析软件等多种工具。这些工具可以帮助内部审计师从大量的数据中提取有价值的信息,并发现潜在的风险和问题。

6.在进行审计抽样时,CIA内部审计师应考虑哪些因素()

A.样本量的大小

B.抽样方法的选择

C.抽样风险的控制

D.以上都是

答案:D

解析:CIA内部审计师在进行审计抽样时,需要考虑样本量的大小、抽样方法的选择和抽样风险的控制等因素。样本量的大小决定了抽样的精度和代表性,抽样方法的选择决定了抽样的效率和效果,而抽样风险的控制则保证了审计结论的可靠性。

7.CIA内部审计师在执行审计程序时,应如何保持独立性和客观性()

A.避免与被审计单位的人员发生利益冲突

B.保持专业的怀疑态度

C.遵守审计职业道德规范

D.以上都是

答案:D

解析:CIA内部审计师在执行审计程序时,需要保持独立性和客观性。这需要避免与被审计单位的人员发生利益冲突,保持专业的怀疑态度,并遵守审计职业道德规范。只有做到这些,才能确保审计工作的质量和信誉。

8.在进行内部控制测试时,CIA内部审计师应如何选择测试项目()

A.选择重要的控制活动进行测试

B.选择所有控制活动进行测试

C.选择容易发现问题的控制活动进行测试

D.选择被审计单位管理层认为重要的控制活动进行测试

答案:A

解析:CIA内部审计师在进行内部控制测试时,应选择重要的控制活动进行测试。因为重要的控制活动对被审计单位的运营和风险管理有更大的影响,测试这些控制活动可以更有效地发现潜在的风险和问题。

9.CIA内部审计师在编写审计建议时,应如何确保建议的可行性()

A.与被审计单位的管理层进行充分沟通

B.考虑被审计单位的资源限制

C.提供具体的实施步骤

D.以上都是

答案:D

解析:CIA内部审计师在编写审计建议时,需要确保建议的可行性。这需要与被审计单位的管理层进行充分沟通,了解被审计单位的资源限制和实施计划,并提供具体的实施步骤。只有做到这些,才能确保审计建议能够得到有效实施,并取得预期的效果。

10.CIA内部审计师在执行审计程序时,应如何记录审计工作()

A.记录所有的审计发现

B.记录重要的审计发现和审计证据

C.记录审计程序的执行过程

D.记录被审计单位的口头声明

答案:B

解析:CIA内部审计师在

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