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财务科财务工作总结2与财务科财务工作总结与计划汇编
财务科财务工作总结
XX年是财务科践行科学发展观,以人为本,理顺机制,更新财务理念,服务大众一年。这一年,财务科在处长领导和全体组员共同努力下,立足现实状况,努力提高有限经费使用效率,为专题工程和运行管理工作开展提供了资金保障,圆满完毕了财务管理任务,实现了财政经费收支平衡,现将一年来工作,汇报如下。
一、财务收支基本状况(截止11月底)。
1、收入状况XX年通行费收入计划13100.00万元,实际收入14070.47万元,完毕计划107.41%。路产索赔收入35万元。
2、人员及公用经费收支状况:本年度计划1857.73万元,拨款1696.54万元,支出管理费1452.44万元,支出与拨款数相比节余244.1万元。
2、平常养护收支状况:本年度计划190万元,拨款190万元,支出231.4万元,超支41.4万元。
二、重要财务工作。
1、完毕xx年年财务决算编报工作。1月初,财务科接受xx年年度局财务决算软件培训,全面梳理xx年财务工作,顺利完毕了xx年年度财务决算报表编报工作,为XX年财务工作全面开展打下了良好基础。
2、财政供养人员状况填报工作。3月份,财务科开始填报财政供养人员状况信息表。财政供养人员信息表是厅财政支付中心拔付我处人员经费根据,其数据对与否直接关系到我处人员工资福利待遇。XX年我处共填报财政供养人员244人,其中正式人员63人,收费人员181人,这为我处人员及公用经费报批提供了直接数据根据。
3、申请车辆报废工作。2月份,我科与办公室配合对对我处车辆进行盘点,对建设期购置冀a44188奥迪轿车、冀a42820六缸三星越野吉普车、冀a1152解放双排三辆车,申请车辆报废,车辆有关材料、上级鉴定取证工作都已完毕。这次申请报废变化了我们重采购,轻管理固定资产老式管理模式,对于我们怎样更好地履行“管资产、管人、管事”职责,尤其是管好固定资产资这盘账,防备国有固定资产流失,保证国有资产安全完整,奠定了强有力基础。
4、审计工作。今年7月,我科对处机关食堂和收费站食堂收支状况进行内部财务审计,通过审计,对食堂财产物资采购、计量、验收等风险微弱环节进行了有效监督和制约,防备了食堂财务风险,这对深入健全内部控制制度,节省成本,提高财务管理水平积累了丰富实践经验。
5、完毕政府采购万元。今年是我处固定资产实行政府采购全面实行第一年,为此,财务科加强学习,把握重点,创新财务监管工作新模式:首先认真学习党十七大和省厅国有资产政府采购等会议精神,结合国有资产财务监管工作实际需要,有针对性地改善“重采购、轻管理”老式管理模式,切实更新思想观念。另首先深入加强国有资产监管理论与政策法规等方面业务知识学习,尤其加强对新《企业会计准则》等专业知识学习研究与探索,全面做好政府采购工作第一步。XX年财政预算安排政府采购资金万元,采购内容为车辆及办公用品,其中,车辆购置费万元,用于购置两辆现代轿车,一辆帕萨特轿车,一辆凯美瑞轿车;办公用品购置费万元,用于购置电脑6台,摄相机1台,摄影机1台,传真机2台,打印机6台,电视机1台,复印机1台。今年政府采购任务与当期所有完毕。这为创新国有资产财务监督管理工作新模式打下坚实基础。
6、完毕XX年预算编报工作。今年,是管理处经费改由财政直接拨付次年,财务科在去年全面预算管理基础上,全面践行科学发展观,深化认识,提出了“全方位预算、全员参与、全过程控制”全面预算管理思绪。由各科室负责人为负责人,采用全员参与,专人填报,财务科汇总方式,对养护专题经费和专题公用经费进行编制,人员及公用经费编制在XX年预算编报基础上,以“实事求是、科学合理”为原则,进行了重新核定。XX年财务收支预算中共上报通行费收入计划14500万元;上报人员及公用经费计划1407.22万元,平常养护计划万元,专题计划万元,资金总额较增长%。保证了下一年管理处工作正常开展。
7、概算调整工作。今年是奥运年,我路段是重要奥运通道之一,为保证参赛人员、观赛人员顺利进京,我处对主线站、匝道都进行了详细布署,收费人员英语培训,制作专用标志牌、宣传口号等一系列迎奥运工程也对应实行,这使我处公用经费承受了巨大压力。财务科随机应变,乘势而行,及时向上级沟通申请资金调整,派专人负责,全程追踪概算调整事宜,申请奥运专题资金326.91万元,养护专题资金180.92万元,其他30.61万元,合计538.44万元,巨大缓和了管理处经费压力。。
8、强化经费监督,做到收支平衡。新年伊始,财务科就对上年度经费支出进行详细分析,按科目进行分类记录,以勤俭、节省、高效为原则,科学合理对XX年经费计划进行详细分解,从整体上对经费有了统筹安排。在详细工作中依法合理
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